您好,那您可以增加无票支出
老师请问一下,我们去年一季度盈利了,缴纳了企业所得税,但是22年整年下来是亏损,税局要求退税查账,我们不想退税,也不想让查账,我们怎么把账填一下不退税了呢?我们以前年度亏损还挺大,亏损金额超过去年的收入了?
老师,我们企业所得税让退税,我们不想退税,是不是要调增到覆盖以前年度亏损,然后把要退税金额部分也调增过了可以呢
老师你好,我们去年第一季度盈利了,预交企业所得税来,年底是亏损的,今年企业所得税汇算清缴完还是亏损,去年交的企业所得税会不会退税啊
老师我们公司23年一季度和第二季度都盈利交了企业所得税,年底又亏损了,汇算清缴的时候弥补以前年度亏损4万,现在是不想退税,也不想交税,想把去年账修改一下,把23年成本拿4万出来,做到24年账里面,那这样是不是刚好不用交税,也不用退税啊。
老师,我们2024 年度有利润,第四季度申报企业所得税时缴纳了企业所得税 ,但是前年去年都是亏损的,还没弥补完亏损,那么我来年汇算清缴时缴纳的这部分会退下来吗
个人出租住房。开普票,每月租金在10万一下,开1.5还是免税
老师您好!请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
这道题的答案是a吗?
老师,今天注会税法考了一道印花税之前是买卖合同,后面改为融资租赁合同,交税是只有交差额部分的印花税吗
不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式
一般纳税人A(名下无机械),与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票,然后A向其他BCD等租工程机械,由于BCD 都是个人基本拿不到发票,这样A的成本发票就很少,向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开,有真实业务
老师,请问一般纳税人公司,销项开的技术服务,进项抵扣开什么类型票进来比较合适?
这台车不是挂在公司的名下,是老板名下的小汽车。开回来的维修费可以抵扣进项税吗?
这个是除以3分之一吗?
法人私户转进公户附言备注注册资本金,可以做成实收资本吗
老师亏损很大了,在增加无票支出,不是亏损更大了
您好,无票支出是增加应纳税所得额
需要调增的金额大于全年收入了,应该怎么填增呢
您好,不好意思,没理解
老师打个必须我们去年1季度交了1万元所得税,但是截止到年底企业亏损了,现在我们想纳税调增,不想退税,但是我们还有以前年度亏损一百多万,但是我们22年全面收入才50万,这种情况怎么填增,不退税呢?
您好,那您是没法处理的