您好,那您可以增加无票支出
老师请问一下,我们去年一季度盈利了,缴纳了企业所得税,但是22年整年下来是亏损,税局要求退税查账,我们不想退税,也不想让查账,我们怎么把账填一下不退税了呢?我们以前年度亏损还挺大,亏损金额超过去年的收入了?
老师,我们企业所得税让退税,我们不想退税,是不是要调增到覆盖以前年度亏损,然后把要退税金额部分也调增过了可以呢
老师你好,我们去年第一季度盈利了,预交企业所得税来,年底是亏损的,今年企业所得税汇算清缴完还是亏损,去年交的企业所得税会不会退税啊
老师我们公司23年一季度和第二季度都盈利交了企业所得税,年底又亏损了,汇算清缴的时候弥补以前年度亏损4万,现在是不想退税,也不想交税,想把去年账修改一下,把23年成本拿4万出来,做到24年账里面,那这样是不是刚好不用交税,也不用退税啊。
老师,我们2024 年度有利润,第四季度申报企业所得税时缴纳了企业所得税 ,但是前年去年都是亏损的,还没弥补完亏损,那么我来年汇算清缴时缴纳的这部分会退下来吗
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
老师亏损很大了,在增加无票支出,不是亏损更大了
您好,无票支出是增加应纳税所得额
需要调增的金额大于全年收入了,应该怎么填增呢
您好,不好意思,没理解
老师打个必须我们去年1季度交了1万元所得税,但是截止到年底企业亏损了,现在我们想纳税调增,不想退税,但是我们还有以前年度亏损一百多万,但是我们22年全面收入才50万,这种情况怎么填增,不退税呢?
您好,那您是没法处理的