您好,那您可以增加无票支出

老师请问一下,我们去年一季度盈利了,缴纳了企业所得税,但是22年整年下来是亏损,税局要求退税查账,我们不想退税,也不想让查账,我们怎么把账填一下不退税了呢?我们以前年度亏损还挺大,亏损金额超过去年的收入了?
老师,我报年报,企业所得税本来纳税调整后所得7万多。但是去年是亏损了79000多,我们在第四季度的时候交过税3000多,这会弥补亏损税务局给我退税,这个退税是不是一般不敢要?
老师,我们企业所得税让退税,我们不想退税,是不是要调增到覆盖以前年度亏损,然后把要退税金额部分也调增过了可以呢
老师你好,我们去年第一季度盈利了,预交企业所得税来,年底是亏损的,今年企业所得税汇算清缴完还是亏损,去年交的企业所得税会不会退税啊
老师我们公司23年一季度和第二季度都盈利交了企业所得税,年底又亏损了,汇算清缴的时候弥补以前年度亏损4万,现在是不想退税,也不想交税,想把去年账修改一下,把23年成本拿4万出来,做到24年账里面,那这样是不是刚好不用交税,也不用退税啊。
老师,请问法人和股东都不在公司领工资,可以报销费用吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师亏损很大了,在增加无票支出,不是亏损更大了
您好,无票支出是增加应纳税所得额
需要调增的金额大于全年收入了,应该怎么填增呢
您好,不好意思,没理解
老师打个必须我们去年1季度交了1万元所得税,但是截止到年底企业亏损了,现在我们想纳税调增,不想退税,但是我们还有以前年度亏损一百多万,但是我们22年全面收入才50万,这种情况怎么填增,不退税呢?
您好,那您是没法处理的