你好,收到红字发票做原来成本一样的分录。金额用负数。然后填写增值税表,二,把进项转出来。

老师,请问之前做了进项抵扣的税额,对方红冲了,收到正确发票怎么做账呢?原来进的成本
老师好,我们公司之前收到进项发票已入账已抵扣,现在对方红冲了这份发票,现在这个分录怎么做?
老师,税负包含附加税吗? 你好,增值税税负率=增值税纳税金额/收入*100% 增值税税负是不包括附加税和印花税的 老师,之前因为对方开错税号,但进项登了,现在怎么调账 进项登记了,有没有勾选? 红冲原来的分录,正确的发票进来再做一遍分录 开错税号,没有勾选 红冲原来的分录,正确的发票进来再做一遍分录 之前的代账登记了一个进项(错误税号金额),(借:原材料应交税费_待抵扣进项税额贷:应付账款某某公司)可是,现在这个应付账款的某某公司科目没有了,应该怎么调
受票方未抵扣却发出了红字发票申请单(部分冲红),操作错了。开票方已确认部分冲红了(比如发票税额100-红冲了20=80未抵扣),请问这80(之前做账是放入待认证进项税额)不能抵扣了吧,现在做账是要把待抵扣进项税额转入成本吗?还是怎么样呢
请问收到成本发票,已经入账认证后对方红冲了,次月进项转出,这个怎么做账呢
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
原来的冲红了还需要重新做一遍吗?
需要,收到正确发票,再做一笔正数分录,然后勾选系统勾选正常抵扣。