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请问计提税费的时候多计提了0.2,账务要怎么调整

2023-04-12 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 10:09

您好,您这个冲减多计提的就好了。

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您好,您这个冲减多计提的就好了。
2023-04-12
你好;  多计提的; 考虑红冲即可 ;      把之前计提的分录 借贷方不变;金额负数即可   
2022-07-04
你好,有2种方法,1是合并到10月份里一起计提,也就是9月份朵计提的金额10月份可以少计提。2是9月份多计提的金额用负数冲回,就是分录和计提的一样,只是多的金额用负数
2020-11-15
同学你好!这个调整分录 借:主营业务收入    0.2      贷:应交税费-应交增值税-销项税额   0.2
2020-11-03
你好,你是纳税调增的吗?如果是的话,借应付职工薪酬工资,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,你只需要在这个月做这一个就行
2023-05-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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