您好。那就是7.8万减去7800元。
公司有一个项目,是别人做,我们提管理费,现在已经结算了收入200万,支付了人工,材料冲成本,还剩余30万,扣除了管理费,这个钱剩余20万怎么付给对方呢
好老师,我们欠一个租赁公司塔吊租赁费82600,现在对方给我们开票15万,我们将支付了82600,为了走15万流水,对方私户给我们私户转了65800,,现在我们要给对方再支付多少,15万减掉支付的82600,剩余67400,但是对方转来65800,中间的差是税款吗,这个税款怎么算的, 对方发票是1%的专票
老师,请问,我有个项目,合同金额39万,现在支付给对方78000的工程款减去7800的税额,我还剩余多少钱没有支付给对方啊?
老师,请问,对方在我公司有个项目39万,现在要支付给对方7.8万,要在他7.8万里面扣他税点7800,这样的话,对方还还剩余多少钱呢?
A公司欠我们200万,一周后A公司转了50万给我们,月底另一个项目A公司要付我们30万,现在A公司还欠我们多少钱呢?现在对方会计一口咬定所有账面只差我们150万
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
那总工程款还剩余多少钱呢?是39万减去7.8万-7800吗?还是39万减去(7.8万+7800)呢?
这两种算法的结果是一样的。
不对,等我再看一下啊!
他这个税点是他承担的吗?要是承担的就是。就是39万-7点八再减去7800。
是要他承担的,给了他7.8万,然后要他承担7800分税额
你好 ,然后要他承担7800分税额 这个也要扣下来的
那就是说要39-7.8-7800?,是吧
是的,就是这样计算的对的。