同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师我单位是新成立”二手车交易市场”公司,我们给买卖双方开具了二手车统一销售发票,但是我们只收取交易费100元左右, 1,这100元做为收入都不开具增值税发票,都按无票收入记账可以吗? 2,在填年报收入明细时”二手车交易市场”的收入填在销售商品收入明细哪行,还是填在提供劳务服务收入一行或者是其他哪行。 3,同一个法人在一个经营位置开两个公司房屋租赁合同可以写无偿使用吗?
老师 你好 我们是二手车经销商 小规模纳税人 我们开二手车交易发票时需要同时开增值税发票,但是我之前不知道,所以第二个季度所有的二手车发票都未开增值税发票,但我现在要报税,只能做无票收入,现在我是要改分录还是重新写一笔分录?
我是代账公司会计,现在有个客户是房产中介公司,这个公司加盟了贝壳,每做成一笔交易,我这个客户给贝壳开一笔经纪代理服务费的发票,贝壳给客户返佣金,现在有个问题就是,客户给贝壳开票的都是针对的新房,像二手房,租房这些业务说是开不了发票所以没开 他们走账是通过理房通走的,现在像这些不开票的就直接提现进公户做无票收入,我就是问一下,为什么新房可以开发票,二手房这些开不了发票
老师您好,我们公司是二手车交易中心,主要业务收入就是代开二手车交易发票后收取手续费,用的是纸质发票,因为二手车交易发票没有税点,所以有的时候他们在开票的时候发票开错了,就重新开一张,开车的那一张也没有做冲红处理。在报税的时候就按照实际收到的手续费报税。请问这些发票是否应该做冲红处理?如果需要做冲红处理是用纸质票冲红还是用电子票冲红。
去年8月到今年五月劳务公司本来要开我们劳务派遣服务发票,但是开成了家经济代理服务,十几张,金额一共二十万。现在劳务公司把发票红冲重开了,当时我们收到经济独立服务发票就计入主营业务成本了,小企业会计准则。,现在账务如何调整,需要去年的开错的金额做一笔冲销分录,再做一遍正数分录,然后今年也做一笔冲销一笔正数分录吗,有没有比较好的方法
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
您好,做一笔分录或者每张发票对应做一笔分录都可以,选哪种看你们的需求:如果想简单高效,就把 10 笔服务费的总金额汇总做一笔分录,比如 10 笔服务费一共收了 10000 元,其中不含税收入是 10000÷(1%2B3%)=9708.74 元,应交增值税是 10000-9708.74=291.26 元,分录就是借银行存款 10000,贷主营业务收入 9708.74,贷应交税费 - 应交增值税 291.26,记得附上 10 张发票的复印件和收款回单汇总表; 如果想详细跟踪每笔业务,就按每张发票单独做分录,比如每张发票收 1000 元,那每笔分录都是借银行存款 1000,贷主营业务收入 970.87(1000÷(1%2B3%)),贷应交税费 - 应交增值税 29.13(1000-970.87),每笔分录后面附对应的发票复印件和收款回单。 关于服务费发票,不是不管人家要不要都得开,关键是只要收了服务费,不管开没开发票都得正常记账和申报纳税:如果客户明确说不要发票,你就按无票收入记账,报税时在增值税申报表的 “未开具发票”