齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,这样更正。借其他应付款贷,以前年度损益调整。
上年度科目过错,本应该是营业外收入,挂到其他应付款,今年怎么调整?
去年的营业外收入调整为其他应付款,的会计分录
往年应入营业外收入误入其他应付款的1笔账,今年可以借其他应付款,贷营业外收入调回来呢还是只能用以前年度损益调整科目来调呢?
以前年度的付款应该计入其他应付款,但是当时计入了营业外支出,现在该怎么调账
老师,去年未决诉讼的营业外支出,今年是这样做吗?借:其他应付款 贷以前年度损益调整
其他应收款怎么冲其他应付款
其他应付款转实收资本怎样处理
其他应付款在现金流量表中怎么填
其他应付款清户往来款账务处理
其他应付款期末贷方余额表示什么
老师,报销开员工个人名字的电话费发票,是计入福利费还是别的科目?
实收资本过大会有什么风险吗?
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
公司车辆报废的财务处理
老师,设备到了之后,还没有安装完成,是不是不能确认为固定资产,需要等安装完之后才能入固定资产呀
老师这发票不能用对不
老师,劳务报酬和工资,劳务报酬预交工资的形式3%吗,还是20%,汇算是两个是单独计税,还是合在一起安工资交税
不是最高2个月封顶吗?是12个月吗?
董孝彬老师您好!昨天的问题还需要再问一下 谢谢!
发票比实际报销金额多怎么做账?
请使用微信扫一扫登录