你好,根据你的描述(应该计入其他应付款,但是当时计入了营业外支出),调整分录是 借:其他应付款 贷 :以前年度损益调整—营业外支出

前年的高企补助,在19年收到时,计入了其他应付款。我的理解是这笔钱应该计入营业外收入。如果要调,应该怎么调帐
20年付一笔款项给A公司 当时计入应收账款-A公司 但这笔是赞助费 在21年红冲更正该怎么做分录? 计入营业外支出-捐赠支出 还是计入以前年度损益调整?
以前年度的暂估应付款确认不支付了应该计入营业外收入还是以前年度损益?
以前年度其他应付款当时应该做营业外收入的,现在想调整分录怎么做
以前年度的付款应该计入其他应付款,但是当时计入了营业外支出,现在该怎么调账
老师,本月取得的进项发票未认证,先记入待认证进项税额科目了,等到后期认证的时候,取得的发票应该附在哪次凭证的后面啊?
增值税发票认证抵扣有期限吗
老师您好 个体户的注销承诺书在哪里填写?
老师,咨询一下,我在填写,市场监管年报,资产状况信息一栏,按去年数字填写,怎么总是提示数据填写不完整,是什么原因
朴老师,电商公司(用的是云仓)拦截快递一般是怎样的流程?
机械租赁费20%个税是不一年没超过六万交过的个税就退回个人了
老师:实际工作中每个月都需要做科目余额表,登所有账簿,科目汇总表吗?这些课中学习的表实际中都得做吗
2026未开票收入怎么申报增值税
公司年会上买的手机及电动车作为员工抽奖用的按照新的增值税法需要视同销售吗
老师,备用金和借款是一个意思吗
这个调整涉及以前年度缴纳的所得税吗
你好,会涉及 以前年度的所得税
老师麻烦你写下所得税的分录 谢谢
你好,根据你的描述(应该计入其他应付款,但是当时计入了营业外支出),调整分录是 借:其他应付款,贷 :以前年度损益调整—营业外支出 结转分录是 借:以前年度损益调整—营业外支出,贷:利润分配—未分配利润 调整所得税分录是 借:利润分配—未分配利润,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
老师 我再问一下,所得税是当期调还是明年汇算清缴的时候再调啊
你好,做了上述调整分录的时候,同步调整所得税