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老师,一般纳税人出售固定资产,开了票, 但是利润表和增值税申报表营业收入不匹配,怎么做

2023-04-13 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 16:08

你直接做分录时,确认收入时,将固定资产清理改成“其他业务收入”科目了,这样就不存在你说的问题了

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快账用户4018 追问 2023-04-13 16:11

那我固定资产清理怎么弄啊

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齐红老师 解答 2023-04-13 16:13

你写的分录是考试的分录。实务工作中,如果是想一致,对于确认收入的分录,需要改成其他业务收入

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快账用户4018 追问 2023-04-13 16:18

但是我出售固定资产时,分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:应交税费 其他业务收入 但是固定资产清理就挂着,应该怎么结转固定资产清理呢

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齐红老师 解答 2023-04-13 17:04

一、固定资产清理,分录是: 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 二、取得收入时,分录是 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、固定资产清理余额转营业外收入或营业外支出处理

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快账用户4018 追问 2023-04-13 17:08

老师,我结转固定资产时有固定资产清理,但是出售固定资产我计了其他业务收入,那我结转固定资产清理时,那营业外收入不就多了

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齐红老师 解答 2023-04-13 17:12

你可以按理论的分录做固定资产清理,也可以按实务中保持收入一致的做分录。

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你直接做分录时,确认收入时,将固定资产清理改成“其他业务收入”科目了,这样就不存在你说的问题了
2023-04-13
同学你好,这个处置资产就是这样处理的哈,系统的检测一般是企业所得税的营业收入不能大于增值税的不含税销售额哈,防止你少报增值税。这个大于情形不会不匹配哈
2022-05-07
这个你要问管理员,实际上大部分在实操中都是按照其他业务收入。
2025-04-03
你好,借银行存款贷固定资产清理应交税费,你把这个固定资产清理改成其他业务收入。
2022-10-17
同学,你好 这个不要紧的
2024-04-07
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