三月份在a公司上班,所以三月份的工资是在a公司。

老师,您好,麻烦问下我们有两个公司,之前员工一直在a公司,后来四月分在b公司发放3月份工资,可是4月份社保还在a公司,这个需要怎么做账处理
问题:我们有两个公司,公司A和B。其中B是新成立的,是一个加工性质的公司。现在A把所有组装的工作全部交给B,并且把一部分的员工从A转到B(今年1月转入),从1月到现在,公司A每月预付加工费给B(7月的时候,B把1-3月的加工费退给A,但是转过来的人是B发工资并且计入待摊费用)B期间一直没有开发票给A,截止今年8月,B给A开了80万的加工费(4月预收的30万和5月的50万,5月总共预收120万)老师,我的成本应该怎么核算,1-3月的工资该怎么办?
我们有2家公司A和B,一个员工3月再A上班,4月份转到B公司的,3月份有B公司的提成要拿。那他核算3月份工资的时候,基本工资放在A公司 提成放再B公司可以吗
老师,如果A公司某个员工11月工资在B公司12月发放了,其11月的社保和公积金是A公司交的,然后该员工12月转到B公司去了,那A公司11月账上需要计提其11月基本工资吗?
我们领导有2家公司,员工也是同时做两家公司的业务,现在员工在A公司领工资➕提成;B公司只领提成,现在想在B公司也计算基本工资,但是要把计算的工资从B公司转到A公司,由A公司发放。这样两个公司的分录该怎么做呢,哪个公司计提工资比较合适?
计提时 借:管理费用-工资 50000 贷:应付职工薪酬-工资50000 有一个员工先离职了走的时候就发了工资,个税150由公司承担 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 10000 交个税时: 借:应交税费-个人所得税 180 贷:银行存款 180 发工资时 借:应付职工薪酬-工资 40000 150 贷:银行存款 39970 应交税费-个人所得税180 150这里我应该填什么科目
老师按合同字面上的意思承租方要承担什么税?税率是多少?我们是小微企业?
电商会计,如果按实际到账时间才确认收入,发出商品时怎么做账?
电商会计,财务软件的期初数据怎么确定啊?
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下11月预交和实际12月交税的分录应该怎么计提,特别是增值税和附加税计提这一块,不知道11月预交的部分怎么做分录,麻烦帮我详细写下
老师您好,我们找个人给我们修理机器,总额是1300,这个个人找了税务局代开发票,备注上面注明需要我们代扣代缴,我们应该支付多少钱给这个人呢
公司25.9月份给员工全额垫付社保款1486元,员工在9月份一次性付款给公司25.9-10月份2个月社保款2972元(费用都是员工个人承担),而该员工10月份基数调增社保需补缴2个月费用58.48元公司先垫付,可是这个58.48元员工是在25.11月份才支付给公司的,那请问老师这样费用如何走会计分录
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提做分录
刚刚开的发票名称错了,怎么冲红
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
三月份b公司也有提成,他就是这两个公司,同时给他报税。 基本工资在a公司。提成在b公司。
4月社保才转到B公司的,3月的提成放在B公司,这样发工资,申报个税没有影响是吧
提成是b公司给发的,也是b公司给申报和a公司没有关系。