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老师,你好 跨年度少计提增值税怎么写分录? 只有0.22

2023-04-14 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 11:09

你好,是一般纳税人的吧

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快账用户4109 追问 2023-04-14 11:10

是的,是一般

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:11

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税0.22。

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快账用户4109 追问 2023-04-14 11:11

这个我们已经是缴过税的,而且是跨年度的

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:14

补计提就可以了 不影响你缴税

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快账用户4109 追问 2023-04-14 11:15

分录怎么写呀

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:17

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税0.22。

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你好,是一般纳税人的吧
2023-04-14
这个直接记到营业外收入就行。你这个是不是尾插产生的?是就这样处理。
2023-03-30
同学,你好 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
2024-05-09
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款
2024-01-08
你好,是一般纳税人吗?借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2022-04-13
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