红冲多计提的就可以的 但是是咋做的
#提问#老师麻烦问一下,年底结账税金这一块除了12月计提的税金其余金额都结转了可是还有一个新交税金的余额在期末借方,需要怎么处理啊?还是不用处理
老师你好!请问一下我结转本年后,为什么未分配利润期未余额贷方怎么变成我结转的这个数据的一倍了呢,比如说我结转的数据是1350,结果期未余额就是2700了,这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下,谢谢
老师,麻烦问下就是比如个数计提和缴纳的不一致,有贷方余额,这个怎么处理
老师,麻烦帮我解答下,这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的,但是横项的关系式我没算明白,这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗?也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表,你看期初和期末的应收借方余额是一样的,但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14,正常逻辑期末余额不是=期初+本年的发生额,如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂,这个逻辑关系是什么,麻烦老师答复下
老师,计提税金的时候和实际缴纳的有一个一分钱的差额,现在导致余额有一分钱,请问如何处理啊
请问老师,供货商来送货拿送货单来,采购放方用给他们入库单吗?双方对账用什么对?
老师好,要是2处申报都扣除了5000 税务局会不会打电话来的
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?
怎么冲销
你好,当时分录怎么做的?
就是按照正常计提工资做的,个税是按照自己设置的公式算的,
借应交税费、个税贷应付职工薪酬、工资 发给职工,借应付职工薪酬、工资,贷银行存款。