红冲多计提的就可以的 但是是咋做的

#提问#老师麻烦问一下,年底结账税金这一块除了12月计提的税金其余金额都结转了可是还有一个新交税金的余额在期末借方,需要怎么处理啊?还是不用处理
老师,麻烦问下就是比如个数计提和缴纳的不一致,有贷方余额,这个怎么处理
老师,麻烦帮我解答下,这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的,但是横项的关系式我没算明白,这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗?也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表,你看期初和期末的应收借方余额是一样的,但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14,正常逻辑期末余额不是=期初+本年的发生额,如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂,这个逻辑关系是什么,麻烦老师答复下
老师,计提税金的时候和实际缴纳的有一个一分钱的差额,现在导致余额有一分钱,请问如何处理啊
老师 请问一下 管家婆系统生成的财报不平,利润表也和科目余额表里不一致,看明细就是有第一季度明细损益写在了贷方,这个怎么处理呢。导致利润表 累计数不一致
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
怎么冲销
你好,当时分录怎么做的?
就是按照正常计提工资做的,个税是按照自己设置的公式算的,
借应交税费、个税贷应付职工薪酬、工资 发给职工,借应付职工薪酬、工资,贷银行存款。