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老师您好!我们公司是物业公司属于一般纳税人。现在我们要公示公共收益和支出,我想问下我们支付的电梯维修费,收到的是专票。我们需要将这些费用金额公示出去,这个费用金额我是填写含税金额还是不含税金额?今早有老师回复说是填写不含税金额,我不太理解?是因为发票可以抵扣?但是我们转账出去的又是含税金额,为什么不是填写含税金额呢?谢谢老师

2023-04-14 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-14 13:34

电梯维修费这个费用金额我是填写含税金额 这是我们支付的全部价款

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电梯维修费这个费用金额我是填写含税金额 这是我们支付的全部价款
2023-04-14
同学你好 这个是不含税
2023-04-14
你好同学,虽然开的是普通,但是对方公司应该按含税价进行支付,对方可能是认为税额因为是普通不能抵扣,所以要你们承担。 这个时候如果对方还会继续支付税额的话,本次收款处理如下: 借:银行存款 9901 贷:应收账款 9901 如果经沟通对方不会继续支付税额的话,本次收款处理如下: 借:银行存款 9901 营业外支出 99 贷:应收账款 10000
2021-11-10
你好 ;  你买卖合同是包括了不含税销售 和购进发票合计的  ; 是的  ;    合计金额哈   
2022-09-13
你好 ;  那你销项税是多少; 进项税是多少;  你应交增值税  1 = 销项税 -进项税; 就得考虑进项税 认证足够多的进项税啦抵减才行的 ; 2.     没有认证抵扣的    做待认证进项税挂着; 如果认证了没有抵扣完的 结转到未交增值税借方 ;     3.   剩下的成本 ; 你正常做成本哦  ; 不会说 把 成本还剩下了   
2022-09-02
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职称:注册会计师,税务师

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