您好,这样看不出来问题,可以再提供下详细其他申报报表?

老师您好,我在7月份开具了一张10万元的红字发票,这个月报税一直提示这个,我看了提示的风险,我们公司没有即征即退金额,所以是0,但是因为开具了红字发票所以是负数,0就应该大于负数啊,我觉得没有错误啊,老师您看看我是哪里错了,谢谢!
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师您好麻烦帮我看一下是哪里不对申报提示错误,里面负数是1月份红冲12月份的发票,数据都是自动提取的但申报不成功
老师您好麻烦帮我看一下是数据都是系统自动提取的申报成功了但最后提示导入不成功,是哪里的原因?里面负数是1月份红冲12月份忘记作废的发票。
有关个税申报,想请问一下,一月份勾选了一次性扣除费用六万了,现在提示不符合,无法申报,是需要回到一月份更改成否是吗?但是图一那里是要点更新还是重置呢?点了更新之后弹出图二的对话框,不敢点呢,怕2月后面的数据都没有了,麻烦老师帮忙看看,谢谢了
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师我一会到家拍给你其它表格,我在骑车,
老师就这三份麻烦您帮我看看
能正常申报就是导入不成功
你好,20栏填写下金额。
填写哪个金额?-268206吗?
-8046.18,填写20栏其中小微企业免税额
好的我试试谢谢老师!
老师不可以啊
-268206是本月开负数发票冲红吗?要是应该考虑放在第一栏,具体业务你才知道,根据表格是没问题,所以是不是业务问题。系统有时是错误的,你要看是不是免税,还是你之前开的发票,本月冲红。
-268206是去年12月开的发票是免税的小规模去年免税,开错了忘记作废然后今年一月份的时候开的红字发票,老师这个情况应该填在哪里?