您好,这样看不出来问题,可以再提供下详细其他申报报表?
老师您好,我在7月份开具了一张10万元的红字发票,这个月报税一直提示这个,我看了提示的风险,我们公司没有即征即退金额,所以是0,但是因为开具了红字发票所以是负数,0就应该大于负数啊,我觉得没有错误啊,老师您看看我是哪里错了,谢谢!
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师您好麻烦帮我看一下是哪里不对申报提示错误,里面负数是1月份红冲12月份的发票,数据都是自动提取的但申报不成功
老师您好麻烦帮我看一下是数据都是系统自动提取的申报成功了但最后提示导入不成功,是哪里的原因?里面负数是1月份红冲12月份忘记作废的发票。
有关个税申报,想请问一下,一月份勾选了一次性扣除费用六万了,现在提示不符合,无法申报,是需要回到一月份更改成否是吗?但是图一那里是要点更新还是重置呢?点了更新之后弹出图二的对话框,不敢点呢,怕2月后面的数据都没有了,麻烦老师帮忙看看,谢谢了
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
老师我一会到家拍给你其它表格,我在骑车,
老师就这三份麻烦您帮我看看
能正常申报就是导入不成功
你好,20栏填写下金额。
填写哪个金额?-268206吗?
-8046.18,填写20栏其中小微企业免税额
好的我试试谢谢老师!
老师不可以啊
-268206是本月开负数发票冲红吗?要是应该考虑放在第一栏,具体业务你才知道,根据表格是没问题,所以是不是业务问题。系统有时是错误的,你要看是不是免税,还是你之前开的发票,本月冲红。
-268206是去年12月开的发票是免税的小规模去年免税,开错了忘记作废然后今年一月份的时候开的红字发票,老师这个情况应该填在哪里?