您好,作为收入,需要申报

老师,如果说收入,增值税这块一次性申报,但是确认收入是分摊,后面增值税报表和利润表收入不一致,会有什么风险预警之类的吗。比如我们有些收入是按年为单位的套餐,那需要分摊到12个月,但是增值税这块一次按收款金额申报了未开票收入,
老师你好,请问一下之前有一个政策是个税手续费退费要进入到增值税申报这件事,您知道吗,然后我问我们会计,会计说她和她身边的会计都是计入到营业外收入操作的,这样对吗,能行吗
老师您好,社会团体,协会组织比赛收到的报名费作为收入吗,入哪个科目,不开票要申报增值税吗
请问老师,我们公司是做体育发展的,之前我们公司作为主办方组织一场比赛,聘请了外省一些裁判员来做比赛,这些裁判员的飞机票可以报销吗??请问这些机票费用如果报销了,应该计入什么科目里呢?老师麻烦您看看我这个分录对吗?分录就是借:主营业务成本-劳务费500,主营业务成本-福利费1000(飞机票)贷:银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗????
2.**同一市县内部移库**:如果总公司和门店位于同一市县,并且作为一个统一的纳税主体进行增值税申报,那么总公司向门店配送货物可以视作内部移库处理,不需要缴纳增值税。(根据老师解答继续提问):同一市县,作为一个统一的纳税主体进行增值税申报,是指所有收入汇总到总公司进行增值税申报吗?那门店就不能享受季度不超过30万的税收优惠政策,统一纳税主体税负会不会很高。如果在同一市县,可以选择独立申报吗?作为独立的纳入主体进行增值税申报,那总公司配送到门店药品这种行为是不是应该视同销售收入并且缴纳增值税?
老师,股东认缴出资的金额可不可以作为工资发放给股东
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师,股东认缴出资的金额如果前期开办费是借的股东钱,等股东认缴出资后,可以当成还款转给股东
老师您好,对于公司建筑行业的材料款,公司在购入的时候呢,是购的是普票,3%个点。 现在要把这个材料已经卖出去了,要开销售发票,他是开13个点的专票,还是说按照3%个点的开。 一般纳税人开3%个点的专票可以抵扣
老师,中级财务管理的常用公式有哪些
老师好,小规模纳税人增值税优惠的那2%属于营业外收入吗?有什么政策依据
老师如果将这账务上智巡的工程施工最后都结转到主营业务成本,但是开出销售发票对应的是别的项目名字这可以吗?问题是这账务上趴着这智巡的工程施工也没地方出去,这怎么处理呀?
老师,支付清洁卫生人员工资3000元,会计分录怎么做
酒店员工团建费用5000元 这个费用放在什么科目=合适
工商年报填写的数据是万元,要保留几位小数
属于限定收入还是非限定收入?业务活动表填其他收入栏吗
这个是属于限定性的,对