你好,可以缴纳增值税,比如做无票收入
上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
这个月增值税只有项项大于进项,但是上个月还有留抵的,不用交税,要接转增值税吗,分录怎么写
上个月有留底税额 借 应交税费转出多交增值税 贷 未交增值税 这个月留底的全部用了,有销项进项,应该怎么做账,最终算下来要交增值税的
公司上月有留低税额,这个月老板说要交一部分增值税,但是这个月又亏损,就是上个月留低用作这个月也还有多的,这种情况下能交增值税吗 怎么操作
本月要交的增值税少于上月留抵怎么做账? 比如本月要交的增值税只有200,但是上个月的留抵税有13000,这样的情况怎么做账啊
无票收入是什么意思
你好,就是实现了收入,而没有开具发票的意思