您好 后面软件截图的分录对的哈

老师 帮我看看这么做对吗
请老师帮我看看这道题这样做对不对
@郭老师,麻烦帮我 看看这样对吗?
老师您帮我看下这样做利润表对吗?这样资产负债表能对上,但是季报就不对。
老师能帮我看看这样做对吗?
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
前面工资发放的没对吗
后面那个计提社保和缴纳社保的分录是对的吧?
工资只有管理人员的吗? 缴纳员工社保的时候 其他应付款怎么有单位的往来
目前属于筹建期,所以都只做了管理费用
单位的往来是不对的吧?
其他应付款
社保只有单位跟个人承担 单位的计入应付职工薪酬 个人的计入其他应付款-个人社保费 所以不明白其他应付款-江西
那我工资的那个分录其他应付款是不是要改成其他应收款
是先交社保还是先发放工资?
先交社保
那用其他应收款科目
那前面的缴纳社保部分的分录是不是也要改成其他应收款呢
那个其他应付款单位款是不是得改成银行存款
我的软件里的管理费用怎么还有五险的二级科目
是的 前面的缴纳社保部分的分录 是也要改成其他应收款