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社保个人部分多计提了1000,当时账务处理借管理费用2000其他应收款1000,银存3000,怎么冲回去

2023-04-20 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 14:59

下个月少计提1000就是了

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快账用户9258 追问 2023-04-20 15:00

还有别的方法吗

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齐红老师 解答 2023-04-20 15:02

这个就最简单的办法哈

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快账用户9258 追问 2023-04-20 15:19

现在能不能直接做一笔冲销的分录

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齐红老师 解答 2023-04-20 15:24

现在没法冲的哈,只有下月少扣款

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下个月少计提1000就是了
2023-04-20
原账务处理有问题。问题在于计提社保未分单位和个人部分,缴纳社保时 “应付职工薪酬 — 社保” 金额及 “其他应收款 — 个人” 使用不当,发放工资未扣个人社保。 正确处理为:计提社保时,单位部分借记 “管理费用 — 社保(单位部分)”,贷记 “应付职工薪酬 — 社保(单位部分)”,个人部分借记 “应付职工薪酬 — 工资(个人部分)”,贷记 “其他应付款 — 社保(个人部分)”;缴纳社保时,借记 “应付职工薪酬 — 社保(单位部分)”“其他应付款 — 社保(个人部分)”,贷记 “银行存款”;计提工资同原处理;发放工资时,按扣除个人社保后的金额贷记 “银行存款”。
2025-04-08
你好 ;你补计提即可 ; 你这个分录不对哦 ; 借管理费用-工资-社保 贷应付职工薪酬-工资-社保 ; 缴纳社保 借 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款 ; 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷银行存款
2022-04-11
你好,个人负担的社保还有工资的内幕有问题,但是你企业负担的社保应该通过应付职工薪酬,借管理费用社保80贷应付职工薪酬社保80, 缴纳的时候借应付职工薪酬社保80, 其他应收款,个人负担的社保30贷银行存款。
2022-09-28
借:管理费用-社保费  负数
2023-12-06
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