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老师:老板拿来了一张去年12月的票,今年1月付的款,现在该怎么处理做账,谢谢

2023-04-21 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-21 08:50

计入去年12月的成本费用

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快账用户3961 追问 2023-04-21 09:01

哪税已经申报到3月的了,是反结回去,改账,申报更正吗?

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:05

金额大就要更正申报。金额不大,就直接做到今年,只调整利润分配-未分配利润

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快账用户3961 追问 2023-04-21 10:29

金额是8000元,可以做到今年吗?

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齐红老师 解答 2023-04-21 10:34

还是直接做到今年,整利润分配-未分配利润

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快账用户3961 追问 2023-04-21 11:07

老师:是一笔8000元的费用 我应该借:利润分配_未分配利润 贷:以前年度损益调整 公司是一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-04-21 11:11

借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款

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快账用户3961 追问 2023-04-21 15:14

老师:这是一笔费用,今年一月已经支付了

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齐红老师 解答 2023-04-21 15:17

借:利润分配_未分配利润 贷:银行存款

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计入去年12月的成本费用
2023-04-21
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-02-23
同学 您好: 按照权责发生制,可以这样处理的,需要保证2023年费用完整,在年度汇算清缴以前取得发票即可
2024-01-21
借应付账款贷利润分配未分配利润73333 借利润分配未分配利润69840.9 应交税费应交增值税进项3492 贷应付账款
2022-05-18
您好。。把前面暂估的成本费用红冲 按发票入账。
2022-02-14
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