计入去年12月的成本费用

老师好,去年12月把一笔房租做了费用,实质发票写了是今年1月的费用,现在怎么账务处理?年度汇算清缴怎么处理?
老师,你好。去年12月计提了12月 的租金,借:管理费用73333,贷:应付账款。今年1月收到专票。进行了勾选。其中金额69840.9,税金3492。今年应该怎么做账务处理
老师,去年7月付款做的预付,对方8月开出发票,但是一直没拿过来给会计入账,今年拿来我该怎么入账?
老师:老板拿来了一张去年12月的票,今年1月付的款,现在该怎么处理做账,谢谢
老师好!去年12月就餐的发票商家没开,到今年才补开出来,请问能否在去年的账上先记账"预付账款",今年收到发票后冲销处理?谢谢!
老师,股东认缴出资的金额可不可以作为工资发放给股东
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师,股东认缴出资的金额如果前期开办费是借的股东钱,等股东认缴出资后,可以当成还款转给股东
老师您好,对于公司建筑行业的材料款,公司在购入的时候呢,是购的是普票,3%个点。 现在要把这个材料已经卖出去了,要开销售发票,他是开13个点的专票,还是说按照3%个点的开。 一般纳税人开3%个点的专票可以抵扣
老师,中级财务管理的常用公式有哪些
老师好,小规模纳税人增值税优惠的那2%属于营业外收入吗?有什么政策依据
老师如果将这账务上智巡的工程施工最后都结转到主营业务成本,但是开出销售发票对应的是别的项目名字这可以吗?问题是这账务上趴着这智巡的工程施工也没地方出去,这怎么处理呀?
老师,支付清洁卫生人员工资3000元,会计分录怎么做
酒店员工团建费用5000元 这个费用放在什么科目=合适
工商年报填写的数据是万元,要保留几位小数
哪税已经申报到3月的了,是反结回去,改账,申报更正吗?
金额大就要更正申报。金额不大,就直接做到今年,只调整利润分配-未分配利润
金额是8000元,可以做到今年吗?
还是直接做到今年,整利润分配-未分配利润
老师:是一笔8000元的费用 我应该借:利润分配_未分配利润 贷:以前年度损益调整 公司是一般纳税人
借:利润分配_未分配利润 贷:应付账款
老师:这是一笔费用,今年一月已经支付了
借:利润分配_未分配利润 贷:银行存款