您好,您按实际情况填写都行,按照一样科目的名称填写,没有发票的不能税前扣除。

去年企业筹建期,没有收入。开办费在长期待摊费用-开办费核算,导致利润表没有费用,年终净利润是-67.今年报汇算清缴招待费需要从长期待摊费用中找出来然后调增么?按什么比例调?没收入按招待费40%调么?还有没有发票的白条报销和职工福利都怎么处理?
汇算清缴,去年筹建期间,没有费用。都在长期待摊费用-开办费核算。年终净利润-67。调整招待费,福利费。在费用调整明细表怎么调?没有帐上费用呀?招待费福利费和白条都是长期待摊费用开办费中找出来的。
制造业,去年筹建期。没有收入,费用都在长期待摊费用开办费核算。22年开始按月分摊。开办费中有招待费和白条的报销。21年汇算清缴,是否需要填写15000纳税调整明细表?还是只在105080资产原值一列,把开办费按负债表填写即可?等做22年汇算清缴时再把21年招待费和白条福利费等做调整?
老师我们是开业一年多的新企业,第一次做22年度的汇算清缴,我们22年一月份的工资是进长期待摊费用开办费的,每月摊销,没做在应付职工薪酬里面,现在汇算清缴自然人个调税里面1—12月的数据缺这个一月份的进长期待摊费用的这一块,我怎么调整呢
做22年汇算清缴,有2个月筹建期和1个月经营期,筹建期开办费有20万, 有2万没有发票,都是做的长期待摊费用里面,分3年摊销,那么汇算清缴A105080表怎么填,
老师,我三季度所得税申报表报错了少录入3元,但是我更正不了了,我更正四季度报数据对了能行吗?
这个品名和报关单不一致的进项,可以抵扣别的视同内销的增值税吗
公司属于仓储业,公司的运输服务和装卸服务分开了合同,分开核算,应该是9%、6%开票,还是全按照9%
老师,公司换了财务负责人,哪些信息需要去更改呢?电子税务局还有哪些呢?我们是安徽省的
老师,没进项票 但报关的产品,是做免税吗,因为这个进项票品名不一样,不能退税,那可以抵扣视同内销的增值税吗
生产领用原材料企业有领料单就可以做账。代账公司怎么做生产领用的账?学堂有代理记账的课吗?
老师你好,我们租了一个场地,现在提前退出,对方不会退回保证金,按照合同时间,我们提前退租? 那应该怎么处理?
资产负债表和利润表,与现金流量表的勾稽关系是什么
为什么发放工资的时候贷应交税费个税,银行支付以后又是借应交税费个税,贷银行存款?个税不用先计提吗?
股东分红,是要企业汇算清缴结束,交了税后,才可以分红吗
那我税收金额资产计税基础是填18万吗
税收折旧额是18万3/12=5000元吗
计税基础是填写已经分摊的,并且有发票的。
没有发票的不能税前扣税,我是这次做就一次性把2万元调增吗,还是分3年调增
有账载金额和税收金额怎么填
站改金额就是账上的金额。税收金额就是可以扣除的金额,按照你实际摊销的金额来填写扣除。
按照你摊销的时间来调整。没有发票的都要调整来分摊调整就行。