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老师好,我们是一家建筑公司企业,原先和甲方订的合同是9%税率,开了50万发票,后来改成甲供材料,进行简易征收,税率改成3%,那80发票我红冲之后开具3%发票,增值税会自动抵消吗?还是不能抵消?谢谢老师。

2023-04-21 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-21 16:30

你好,你看一下他是不是在留底里面显示的,如果是在留底里面的话,不会抵扣的。

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快账用户9156 追问 2023-04-21 16:32

现在还没有红冲,就是想提前了解一下。

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齐红老师 解答 2023-04-21 16:34

你好,在留底里面没法抵扣的,你只能用一般计税的销项税额来抵扣。

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你好,你看一下他是不是在留底里面显示的,如果是在留底里面的话,不会抵扣的。
2023-04-21
进项票可以是材料费和人工费。老板的车你们得有租赁发票才行,如果没有租赁,与车相关的做不了 可以的,可以这么做的。
2024-11-13
你好 ;  你们是买来使用过销售的; 按照你进项发票的大类来开票哈 ;     保证一致  ;   2.   你们抵扣过进项税的按照13% ;    
2022-08-03
收入你已经确认了200万,成本没有结转:借:主营业务成本-- 80    贷:合同履约成本--80万
2023-02-22
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2024-03-05
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