那你结转的成本这个数不对
老师,我快被我们公司的财务总监整死了,我们公司的财务总监是一个单身的女性,他要求我们上ERP,把所有的螺钉螺母都上线了,因为生产要东西采购的急,所以每次都是东西先到系统上没有单子,于是让我们线下做一遍,线上再补一遍,而且线上的在补的东西,由于采购签合同的名称跟线下的当时来单子的名称还不一致,财务总监让我们记两个名字,现在本来就人手不够,忙不过来,还让我们在系统上所有的入库出库,形态转换单都打印出来,实际上在系统线上已经有点击,但是还要再做这样重复的工作,我们的财务总监经常到库房来,检查库房的操作,我们总觉得财务总监应该做更多的事情,而不是过来检查库房螺钉螺母或者是入库,有没有点系统?请问我们现在天天加班,财务总监还给我们安排了很多重复的工作,我们要怎么办?
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师咨询一下,每天实际收入,和每天实际购λ的原材料毛利率都超过54%,为什么一盘点毛利率就低很多,有时侯不到50%,这是怎么回事
一套帐,目前是以开票确认收入的,成本是按收入占销售合同比例倒推的采购合同成本结转,这样子每月分析的时候,毛利率是跟销售合同和采购合同一致的。这样子 倒推成本是比较好做账,且相对真实。 如果按每月收到材料发票结转成本,毛利就会有比较大出入。因为很多时候我们是先确认收入,对应的材料成本会比较后置取得。如果按实际取得材料发票结转成本,会使每月毛利波动巨大,不利于分析。那么,是否维持按比例结转成本这种方法较好。
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
你看一下你是不是漏做了成本。
没有老师,这是什么情况
盘点的老师佷认真
你看一下你盘点的时候实际出入大吗?
感觉有点大
那就是领料不准确的
你说的领料指的什么意思
借生产成本等 贷原材料
噢,转成本是对的
你不对吧 成本对 购入的也对是吧 余额能不对?
有没这种可能,盘点时盘的少,或是浪费大,
购入的对的 期初余额对 余额应该是对的 你们的不对
我对了,购入是对的,期初余额对,唯一变动的是盘点的数,
你这个月再注意一下吧,你的成本应该是不对
知道了,谢谢
不用客气工作愉快。