你好,你们单位是一般纳税人,一般计税的吗?

老师,您好。有问题请指教:我们是建筑行业,用的总公司的资质。现在总公司帮我们给对方公司开具发票323500元,我们提供进项发票291150元。总公司要向我们收管理费用。增值税:323500/1.09*9%=26711 附加税:26711*12%=3205.32 合计:29916.33元。我们退工的进项票291150/1.09*9%=24039.91 附加税:24039.91*12%=2884.79 合计:26924.7元。 应付总公司:增值税:29916.33-26924.7=2991.63 印花税:(323500+291150)*0.03%=184.4 企业所得税:323500*0.5%=1617.5 总计:4793.53元
老师,想咨询一下,我们是挂靠的建筑公司,就是别的公司借用我们的资质包活,我们收管理费,想咨询一下,企业所得税怎么缴纳?是每个工程核算成本吗?公司还有自己的成本,是合在一起缴纳企业所得税吗
你好老师在吗?祁老师,你那边接触到建筑公司的账目吗?意思是我们公司这边有资质,第三方公司想用我们公司的资质,各种税种怎么收入点?比如是,印花税,企业所得税,增值税,附加税,管理费等等...意思就是比正常的税点高收,按照合理的方式收
你好老师,你那边接触到建筑公司的账目吗?意思是我们公司这边有资质,第三方公司想用我们公司的资质,各种税种怎么收入点?比如是,印花税,企业所得税,增值税,附加税,管理费等等...意思我们是其他公司想用我们公司的资质,我们老板想多收点税点,怎么合理的收取老师。谢谢
各位老师大家早上好,我们公司是劳务派遣的那种形式,然后有下游公司等于是挂靠我们公司的资质,产生劳务费用69000,但是实实在在的我们公司只收取6210元的服务费,剩余的62790元要给下游公司的这些保安发蒋的,总计就是62790元,然后,都是通过公司公户给发放工资的,以前就是这样,我刚来接手,老板就问这样发合不合理,比如这些没有交社保之类的,通过公户发放工资,但是如果下游公司的队长直接付款62790元,不是对方还要开发票进来吗,这样人家肯定不行的,我想问一下,其实我们公司只收取了人家6210元的服务费,发工资只是走银行流水呢,现在我想请问老师,到底怎么处理才合规,还能让老板觉满意呢,请老师们指点一下吧,谢谢
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
是的老师。我们公司是一般纳税人的公司
如果是一般纳税人,一般计税的增值税9% 销项税额减进项税额=增值税 这个给你这个进项,就看对方给你提供了多少专票 专票得是有效的才行,有风险的可以不收 附加税等于缴纳的增值税乘以12%,如果是小型微利企业,可以减半 印花税万分之三,如果是小型微利企业,可以减半 企业所得税根据利润来缴纳,利润在300万以内的,税率5%,这个可以看对方给你提供了多少成本发票 你看一下你们单位还有其他的税款吗?比如水利建设这些 然后剩余的就是你们自己收取的利润了。
老师哎, 你能不能看看我给你提问的问题在回事????
你好,怎么不是一回事啊,我不是在教你怎么算吗? 别人挂靠你,他不给你提供成本发票吗? 你上面的加起来不就可以了,你算一下他给你提供了多少。一共是多少个点? 把按照上面的对方不给你提供发票的,按照小型规定企业来 15%左右是平衡的 没有考虑管理费,没有考虑利润
你好老师意思是我们先看对方给我们提供的发票吗?我们老板想在各种税点上多收点税点,有规定的明细吗老师
只要合理就可以的,如果你一点发票没有,这个不可以啊,明显的属于虚开发票。你提供的发票他得能用得上才行。比如你建房屋,他给你拿了一堆但房屋的材料用不上的不也一样明显的虚开
你好老师,一般人工费和材料费各个给我们提供多少的比例?
包工包料的工程,一般人工费在30%左右。材料费60%。
加起来是90%剩余10%是开什么老师
你好,机械租赁其他的。
机械租赁,其他的间接费用等
你好老师是不是建筑挂靠的公司都是包工包料的吗?
您好老师对方给我们提供的人工费发票30%,材料费是60%,机械租赁其他费用发票10%是不是咱们合同上的总金额计算?
这个不一定,也有建筑劳务的。
这个是成本合同的总的金额。
什么意思老师
你不是说咱们合同上的总金额嘛,咱们合同是哪一个合同,你不是有一个销售,还有一个购入啊。
一共两个合同不是吗
只有一个合同,
A挂靠你公司 你开发票给b 你和b公司签订的是销售收入不看这个
哦哦哦老师,那最后是按照哪个合同上计算
意思我们只和b公司签字合同是吗?
不看这一个,你和B公司签订的,不看这一个,看你的成本的合同,你购入的。谁给你开发票?你和谁签订合同?
另一个我没法给你洗啊,是因为不确定谁来