你好,你的累计不是负数吧?
请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
老师您好,我是一般纳税人,七月份计提了附加税之后在8月缴纳的时候发现免税,然后我在8月做了红字分录冲减了附加税,问题来了,第三季度的报表里面,营业税金及附加这一栏,因为8月凭证结转损益的时候就有了贷方负数,所以导致第三季度本期的教育费附加这一栏金额对不上本月实际的教育费附加,这怎么办呢?第三季度报表这样正确吗?
你好..我们上个月计提的附加税..如果是: 借:税金及附加-城建320 贷:应交税费-城建320 到这个月报税的时候发现不应该缴纳. 是不是作 借:税金及附加-城建-320 贷:应交税费-城建-320 但是有一个问题就是这个月如果没有增值税.也不用计提税金及附加这个科目..这个出来的利润表里面的税金及附加是个负数..
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
老师,我冲销了上年第四季度税金及附加。结果一月份的利润表上税金及附加是负数,怎么办?以前的会计没有设置损益调整科目,所以我冲销的时候科目没变,红字冲销
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,前会计人员计提工工资是这么计提的: 计提:借:管理费用-工资 贷:应付工资(实发部分) 其他应收款(个人承担社保,公积金) 应交税费-个税 就没有看到社保和公积金的计提,以前年份也是这么做的!接下来我应该怎么做?
老师,差旅报销火车票上金额100元,员工用个人信用卡支付优惠了1元,按100报销还是99报销
老师,去年申报一笔未开票收入1万,现在客户又要求开票这1万了,同时这月还有其他客户的2万未开票收入需要申报,这样总体,应该申报1万开票,1万未收入对吗
老师你好,你看看提供的图片,请问年报中的主营业务收入1280怎么计算出来的
出口贸易公司,所得税年报要填期间费用表。 货运代理费用是在销售费用下面,我们日常科目做货代费。那实际应该填到哪一项里? 包含了码头费用、文件费用、服务费
就是调整之前的错误,导致累计金额都是负数,怎么办?
你好,累计怎么成负数 你既提了100红冲了100,最起码这是零啊,如果你集提了100红冲了120才会出现负数。
可能之前的会计,计提的时候错误了,我现在看到这个科目和实际的对不上,我就调整了,调整了之后就成了负数,现在做汇算清缴,怎么处理呢?
2022.12月份之前的税金及附加都是平的,
就是12月份理账的时候发现有问题就调整了
好,那你看下年报,你能填写负数吧。
年报可以填写负数,中途这家公司换了财务软件,期初数可能对不上,现在调整都调不了
你好,那你第四季度怎么申报的?
这不就是看你第四季度本年累计啊。
第四季度按照实际调整过的申报了,汇算清缴是不是需要纳税调增啊?
对的,是的,不需要的。
税金及附加也是影响利润总额的,我需要纳税调增?
你好,你已经按照调整之后的来做了,不需要纳税调增,也不需要纳税调减,税金及附加影响你的利润总额。
如实申报就行了?
对的,是的,是这么做的。
感谢老师指导
不用客气,工作愉快。