可以把这个费用暂估到3月份
我公司3月份购买了一台电脑,3月也收到电脑但是没有收到发票,就暂估做账时,借:固定资产28200,贷:应付账款~暂估28200,等到九月份我收到发票时就这样子分录可以吗?借:应付账款~暂估28200,贷:其他应付账款~法人28200。这样子做可以吗?反正暂估的也跟收到发票上的金额是一致的。9月可以这样子做分录吗?
老师,请问去年12月份发现账上做一笔暂估,借:管理费用,贷预付账款——占估,没有收到发票,也没有实际付款,请问调整要怎么做分录?
老师麻烦帮看一下,这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借:管理费用——运费 贷:其他应付款——顺丰 2.支付 借:其他应付款——顺丰 贷:银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗?还是说需要做一笔暂估呢?
老师,我们11月租车,但没收到发票也没付款,12月份也没付款,12份的时候,我们把11月和12月的费用一起计提12月可以?借管理费用—租赁费,贷其他应付款
老师请问一下,发票没有收到,款也没付,发票和款也是在4月支付的,可以把这个费用暂估到3月份吗
老师,停车场安装道闸的,看了合同,里面包括设备,系统,还有安装、拉电线的这种费用,这种语需要分开入账吗?
库存商品要新增科目吗?没有相关2级科目怎么弄?不输也不知道进的是啥货呀?12月份的入库商品倒是有。1月的没有。
老师:发现2024年6月的账计提了贷方社保,支付社保的时候做账到了管理费用的科目,问一下怎么调整呀?能直接在今年9月账调整吗?
老师好,请教个人所得税问题,22年和23年我们计提工资,当时都没发放,挂在老板往来了,当年也进行个人所得税申报,年末汇算清缴也扣除了,这种情况所得税前不能扣除是吗? 我今年有钱了,可以支付工资了,我怎么操作呢?是把22年和23年计提的工资都冲销,然后在25年重新计提吗?那三年的工资合计就得交税了,但如果按三年就不交税,麻烦老师帮我处理一下这个问题,谢谢!
外贸企业,9月份有出口退税收入,我报税时在附表一里填在第18行里,是填含税收入吗?还是不含税收入?
老师您好,我是新手,1.麻烦您给指导一下第三季度财报,报表中风险有需要规避的吗?2.第3季度变动的职工薪酬第一行:填写1-9月应付职工薪酬贷方金额330680元;第二行填写1-9月份应付职工薪酬借方余额414445元吗?3.个税系统的1-9月金额是330680元。
残疾人就业保障金的上年在职职工工资总额,加总扣缴端里1~12月的当期收入数填进去可以吗
老师,合伙企业投资的法人企业亏损,法人企业的亏损额能递减合伙企业的经营所得的盈利吗
业绩不达标,公司有权停薪留职。这样的条款违法吗?有效吗?
老师个人独资企业 是不是就是一人公司
老师请问一下我是分包单位,给农民工买的意外险可以进项抵扣吗,农民工不是公司的员工
给农民工买的意外险可以进项抵扣