你好1; 你符合小微; 不用报期间费用明细表 和 一般收入和 成本明细表的; 到时要报 《职工薪酬支出及纳税调整明细表》《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》的 ; 你有固定资产和工资等数据就得报着几个表格哈
老师好,小规模公司一直零申报,申报企业所得税年度报表的时候不报职工薪酬支出及纳税调整明细表可以吗
老师:企业所得税会算清缴申报提示这样的:一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》,请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》,纳税人只要发生相关支出,不论是否纳税调整,均须填报,请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。四、您单位4季度(或12月)季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为:【0.11】万元,申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【0.07】万元,请核实填报是否正确。
老师,请问现在报2022年企业所得税年度申报,属于小型微利企业,信息弹出免报收入支出明细表是不是这几个表可以不用填报,但在申报的时候又弹出未填报《职工薪酬支出及纳税调整明细表》《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》等,可以点继续申报吗
请问老师,做企业所得税年报时,我的个人所得税申报表工资是1200,账上写成了120,职工薪酬支出及纳税调整明细表,是按账上填还是个人所得税申报表填
老师,企业所得税年度汇算申报中,A105000纳税调整项目明细表和A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,这两份表一定要填吗?数据可以不填吗?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
请问更正申报可以报几次
企业所得税年纳税申报基础信息表上资产总额(填平均值)这个系统有自动带出来数据,这个数要不要修改
你好; 这个没有规定 ; 除非你地方税务局限制了 次数