您好,那就补充做账,是何时支付的?

老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师:您好!我单位平整一块土地,已经做完工程决算,因为没有钱付施工方,项目部门也没有喊对方开发票,财务没有做任何处理,现在对方年度审计,会计师事务所往来询证函,说我们欠施工方的款,但是没发票,财务部门没有做账务处理,这往来询证函怎么处理
公司审计报告已出现在补往来询证函,发现有一家往来实际已用银行存款支付,却挂在往来,这样怎么处理?
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师,我们公司10年前有位股东跟公司借款200万,借款合同注明此款留在公司用作陈XX的股金。实际上这笔款没有转出也没有转入。但会计已经做了往来款。请问现在想注销这份合同和往来款的挂账,怎么处理?
去年已经付过了,当时科目写错了,那补做的话,审计报告不就不符了么?
您好,这个就协商解决