同学你好 差额不是利润吗
2020年3月份小规模纳税人按税率3%开具一份增值税专用发票,购买方已经抵扣,但是在四月份纳税申报时,不用交到3%的增值税,那多出来的金额我应该怎么做账务处理?
问下,我们公司是小规模纳税人,当时有一笔服务费,客户让我们按照3%开票,后来发现缴税是按照1%缴的,但是做账也是按3%挂的应交增值税,那么现在有2%余额挂着怎么办啊?
老师,您好,公司是做旅游服务的,3月份暂估收入,按照1%的税率交的税,没有开发票,现在对方要求开专票,目前专票税率是3%,我应该按照几个点开票呢?如果按照1%开具,本月已经开了其他3%的专票,在填增值税申报表时,1%的部分会不会按照3%税率交税呢?
教育培训小规模公司开具现代服务费专用发票税率是3%简按1%开具 在做账时应交税费按1%税额入账 但是在报税时专票收入是按3%缴纳的增值税 中间差额怎么调整
2022年4月-12月小规模增值税是免税,专票3%。但我公司专票开成了1%,实际缴纳税额是3%,导致增值税负数,现在发现了这问题需要调整应交税费-应交增值税,请问改怎么调整账目?
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗,请勿重复接单
我开给客户按百分1开票 交税按百分3 ?
我实际开票税额和应交增值税 税额之前的差 要怎么入账
同学你好 不是的 开几个点交几个点的