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税务检查要求增加上年度收入,调增增值税所得税。如何调整上年度报表?

2023-04-25 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-25 22:16

借:银行存款应收账款,贷:以前年度损益调整-主营业务收入应交税费应交增值税销项税额\借:以前年度损益调整所主营业务成本,贷:库存商品借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润

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快账用户5480 追问 2023-04-25 22:19

账务这样处理,报表如何调整呢?

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齐红老师 解答 2023-04-25 22:20

调整上年度的财务报表以及下一年度的年初数

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快账用户5480 追问 2023-04-25 22:25

调整财务报表,增值税申报表如何调整呢?

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齐红老师 解答 2023-04-25 22:26

你好, 需到政务大厅办理

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快账用户5480 追问 2023-04-25 22:46

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-25 22:52

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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借:银行存款应收账款,贷:以前年度损益调整-主营业务收入应交税费应交增值税销项税额\借:以前年度损益调整所主营业务成本,贷:库存商品借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
2023-04-25
同学你好 按照调整后的来补交就行了 增值税直接补做
2021-03-16
您好,不是的,调整以前是要更正申报以前的增值税申报表的 这个一栏纳税调整是在税收检查过程中,发现当年,有一些我们不能抵的抵掉了,比如有免税收入的进项不能抵。或有应交的没交,比如我们有视同销售没交税
2024-01-27
如果增值税收入和年度所得税收入有差额,需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致,这个收入是在5000表纳税调增中调整合适。 对于一般纳税人来说,可以通过简易计税方法的差额征税来进行相应的会计处理。企业能够接受应税产品服务时,根据规定时间允许扣减销售额而减少的销项税额,可以借记应交税费--未交增值税科目。根据实际需要支付或应付的金额与上述数据增值税额的差额,可以借记主营业务成本等科目,根据实际情况支付或应付的金额,贷记银行收款、应付账款等科目
2023-10-26
你好,不需要的,只需要缴纳企业所得税就可以的
2023-03-13
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职称:注册会计师,税务师

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