你好,之前一次性计提折旧,贷方也不是固定资产,而是累计折旧才是啊。 收到款项8500 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 保险退回1000 借:银行存款 ,贷:管理费用

老师,你好,我公司是小规模纳税人,我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票,他把税和成本分开写了,到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项,没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了,之前做账的软件也被她带走了,我现在是自己重新用一个软件做账,现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税,然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零,但是又缴了税,请问现在应该怎么办,我现在做缴费回单的账也不知道怎么做
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
企业要卖掉以前年度买的车辆,当时买车做的是 借 固定资产 贷 银行存款 然后直接转成本 借 管理费用 贷 固定资产 (没有任何折旧 按照财税文件多少价值以下固定资产可以直接计入成本,企业没有营业成本只有管理费用) 以前年度已经结账了,所以现在已经没法改掉 只能做分录把它转出来… 转出来的话 就只能 借 固定资产 贷 管理费用 这样对吗?(麻烦老师看到这里 管理费用要转出来吗?转成固定资产吗?) 然后要卖掉这辆车的话 是不是要先提折旧?之前老师回答说 借 未分配利润 贷 累计折旧 那这里的未分配利润 是从哪里来的?如果直接 借 固定资产 贷 未分配利润 那上面的那个管理费用是不是就没有转出来? 请老师详细讲一下好吗?几个字的回答 真的看不懂
老师,我单位是小规模纳税人,之前账面上有台车,但是被之前的会计做成一次性摊销了,借:管理费用-车辆使用费 贷:固定资产 现在这台车被出售了,收到款项8500,保险退回1000,应该怎么做分录?
请问客户是外地的没钱给的外地房子,房子发票入公司固定资产—房屋吗?要交房产税吗?
老师,您好~想咨询下,股东在两家公司同时领取工资,如果一家已经为他交了社保,那另一家可以不交吗?还是说,必须交个工伤险。
您好,我是小规模纳税人,想问一下企业买回来的玛瑙再再卖出去,买进和卖出需要征收消费税吗
老师,和我们没有关系的一个国有企业无偿划转给我们一个房屋,没有过户,我们再用他投资给我们的子公司,我们需要怎么做账,都交什么税呀
个体户和企业的区别?
安保公司,小规模纳税人,她问我外账,增额缴纳会不会,我没有做过外账,心里没有底,这个要怎么和他老板沟通,获得这份工作,然后账务处理需要学习那个板块。我买的是那个8年的VIP
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
您好,公司收到租赁费用发票800万,如何入账
老师,个税申报社保补缴的1-8月我也要按不同的养老,失业分别和9月的加在一起申报啦
老师,我是人力资源公司,用差额征税的,已备案,现在中标另外一个项目短期货站,就是每个月收到员工工资一个人是4500实际发放给员工工资是1500,对方需要专票,我这边一直都是代收代发开的是差额征税的普票,就算专票是管理费5%的税率,现在这个项目需要开专票我开票是需要6%?账务处理和发票麻烦您教教我,谢谢
之前的会计就是这么做的,借:管理费用-车辆使用费,贷:固定资产,这中间隔了两个会计,3年时间,没办法更改了
你好,有错误,是可以做更正的
所以我就不知道怎么做分录了,就按照您给我的这个分录做账就行吗?不用先把这台车进入固定资产清理吗?
你好,需要先把之前固定资产贷方,这样做调整分录 借:固定资产,贷:累计折旧 然后按我回复的那样处理
现在怎么做更正?怎么操作?不会对这几年的项目有影响吗?
请仔细看我回复的内容
我看到了,摘要就写以前年度调整吗?还有以前那个会计是代账公司的会计用的财务软件,我接手后做的是手工账,是不是得在固定资产账簿上添加上这台车?
你好,摘要如何写,没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以的。 比如 :调整某某月份第多少号凭证。 是的
好的明白了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。