你好,之前一次性计提折旧,贷方也不是固定资产,而是累计折旧才是啊。 收到款项8500 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 保险退回1000 借:银行存款 ,贷:管理费用

老师上次提问的问题还没有解决就是商业汇票盖错章,银河公司与南缆公司有业务往来,与华缆公司,联缆公司没业务往来。华缆与联缆有业务往来,后面三个公司都是同一个老板,银河公司付了30w商业汇票给南缆,会计错章,拿了华电财务章盖,在了汇票粘单 被背书人写了 华缆公司全称盖 华缆财务章,旁边又背书出去 盖的是联缆财务章,被背书人:写的是联缆公司全称签章也是联缆财务章。作为华缆会计之前做会计分录是:收到承兑:借:应收票据 30w,贷:应收账款 —银河 30w ,支付联缆汇票:借:应付账款 30w 贷:应收票据 30w。南缆公司准备注销,账也平,看了它和银河往来款没有做这笔收到30w汇票。现在涉及华缆公司账务,如何冲平华缆 公司一次预银河收款30w,银河和华缆没业务往来的。以及上次固定资产忘记计提的事
老师,我单位是小规模纳税人,之前账面上有台车,但是被之前的会计做成一次性摊销了,借:管理费用-车辆使用费 贷:固定资产 现在这台车被出售了,收到款项8500,保险退回1000,应该怎么做分录?
19:31问答详情整,然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔,是这个原因吗?娜娜呢52023-07-1119:08发布84次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师当时的账务处理怎么做的?2023-07-1119:09当时2021年小规模财务分录是,借会费收入,销项税额贷其他应收款,结转是,借非限定资产,贷会费收入。我现在的账务处理是,借非限定资产,贷销项税额,把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17发布21次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师那就是非限定性净资产差额是这一个这原因导致的,你可以忽略这个差异的2023-07-1119:18但是在之前分录中结转的时候已经结转收入了,我现在调整有结转了一次收入,这重复了一次,凭证是对的吗?娜娜呢52023-07-1119:28发布31次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师以调整了非限定性净资产,你是减少了收入借提供服务收入贷销项如果是当年的不就是做这个收入减少2023-07-1119:29问但是当时2021年小规模是免税的呀,当时结转的时候是销项跟金额一起结转的呀?
我在A公司旗下的子公司B衍生的项目组C,我们所有设备费均由子公司B承担,生产用原材料等费用我们自己承担,款项是由A公司先垫付,所以机器设备入库时,我做的分录: 借:其他应收款-子公司B 贷:其他应付款-母公司A 材料入库分录: 借:原材料-XX材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款-XX供应商, 母公司A代付款时 借:应付账款-XX供应商 贷:其他应付款-母公司A 但是现在我们项目组有几条生产线又被子公司B收回去了,我的账该怎么做呢? 1、涉及到购入的固定资产和租入的固定资产;涉及到车间的装修材料及装修费用(报销款) 2、涉及到原材料(己收货和未收货,已付款和未付款) 3、涉及到员工工资,己发放和未发放。 我在决算的时候,账面上该怎么体现出来呢?麻烦老师帮我理一下,把分录帮我写一下
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元
我是人力资源公司,受甲方委托代付他们公司临时工劳务费,现在收到费用,在新规下如何开票?
老师,我个人代开稿酬所得发票,我自己可以缴纳个税吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师:工程管理公司, 1、开代理服务费,税收编码是:经纪代理服务*代理服务费; 2、造价咨询费、审计费的税收编码是:鉴证咨询服务*造价咨询费(或审计费),是吗?
请问:收到保险公司赔偿款,外单位小车撞坏本公司树木款,需要交增值税的吗?(已入账,营业外收入)
之前的会计就是这么做的,借:管理费用-车辆使用费,贷:固定资产,这中间隔了两个会计,3年时间,没办法更改了
你好,有错误,是可以做更正的
所以我就不知道怎么做分录了,就按照您给我的这个分录做账就行吗?不用先把这台车进入固定资产清理吗?
你好,需要先把之前固定资产贷方,这样做调整分录 借:固定资产,贷:累计折旧 然后按我回复的那样处理
现在怎么做更正?怎么操作?不会对这几年的项目有影响吗?
请仔细看我回复的内容
我看到了,摘要就写以前年度调整吗?还有以前那个会计是代账公司的会计用的财务软件,我接手后做的是手工账,是不是得在固定资产账簿上添加上这台车?
你好,摘要如何写,没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以的。 比如 :调整某某月份第多少号凭证。 是的
好的明白了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。