可以重新建个账套重做3月账

老师:你好!我6月份的财务账有笔管理费用科目入错了,但是6月份的税务季报已经报过了,现在那笔错账我是用红字冲账还是可以用反结账回去再重新入呀?
你好,老师。我是八月份入职的,入职就建账。然后现在十月份了。老板拿456月的单据给我入账,那么我只能补入账了。不可能再重新建账了? 还是重新建账,把科目余额修改到8月建的账套里?怎样做相对好些???
老师我8月份有个凭证应付账款科目做成其他应付账款科目了,现在反结账去修改一下,季度财务报表3季度的,税务系统申报可以去重新申报一下吗?
老师,如果 之前2022年3月做错账了,本应该记入 开发成本的 记到管理费用了 我现在做12月份账。先冲红3月份的账,做相反分录,在做正确的账 可以吗??(因为管理费用 月末都结转到本年利润里边了, 不知道这样操作可不可以?)
老师,我3月份开始做账的,发现中间有的分录用错科目了,不能反过账,我可不可以重新建个账套重做3月账
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?