你好,如果是租赁的房屋装修的,借长期待摊费用,贷银行存款3万。

公司老板跟另外一个股东合股,经过商量两家公司的股东协议共用我们的展厅;当时我们展厅装修花了30万,已经全部摊销完毕,新公司承担10万元的装修款就可以共用展厅;最后就是新公司是不会把这10万元以实物的形式给付我们公司的,他们经过协议把这10万元的装修款转为我们公司对新公司的投资款就可以了,两个疑问,这个新公司应付的十万装修款如何做分录,是冲减我原公司的装修费还是怎么处理?转为投资款如何做分录,麻烦老师说一下具体分录
单位装修合同上的金额16万元,预付部分款项8万元(未开发票),装修完工后付剩余部分款项,请问应该怎么做账
老师,想问你一个分录员工借支装修款60%9万,5个月后员工拿着报销单回来 报销装修余款5万,还有装修材料费10万,请问怎么做账呢
老师,单位装修,比如总共10万元,我支付了3万元装修款怎么做账
我们公司先支付了10万的装修费给施工单位!第一次支付10万时,对方公司只开了3万的发票!后面说是每个月开3万给我们!这个我应该怎么做分录!谢谢!
老师,3月份实际收入是100万,但是只有95万开票了,5万还没开票(4月才开票)这样怎么入账
请问公司赎回的理财产品怎么做账
老师,请问今年个体户要开始查账征收的,那么账务处理是从2026年1月份开始做凭证吗?银行存款余额就自己输入上一年度的期末余额吗?
请问结转社保费 ,借管理-社保 待应付职工薪酬-社保,这一步在哪个月结转,扣款月结转?还是实际月结转? 实际月没做,次月做2笔?
老师,我想咨询下,我现在申报第一季度电子税务申报企业所得税里有一项附报事项勾选数,里面的已记入成本费用的职工薪酬是填写第一季度的应付职工薪酬本期发生额对?我计提了27000元。那实际支付给职工的应付职工薪酬应该填报表里的哪个数据呢,我查了报表里工资这栏本期发生额是38000元。但我只付了11000元,这栏数据应该填多少,
你好,老师,请问一下,我出口退税收到的退税5320.03元,但我采购发票的进项是5320.04,这相差0.01我放在那个科目抵消呀
请问那个老师比较熟悉年度汇算清缴报税
老师请问,驾校的收入开票都是现金收的,除去成本费用后现金余额账上挂了好多,如何处理
建设期间所有开支费用都是老板垫付 但章程里股东和法人都不是老板 前期贷其他应付款 后期只能归还借款 不能转实收资本吧
朴老师,一般纳税人每月都要申报增值说,每个季度申报企业所得税是吗?而小规模纳税人是季度申报增值税和企业所得税是吗?
老师,自己的房屋
借在建工程,贷银行存款3万。
和你的房屋一块做固定资产
用摊销吗?几年摊销
完工和你的房屋一块摊销,最低20年
老师,能走费用吗?6万
你好一次做金额太大了
能分几次计入费用吗
你好 分三年 或者两年多