你好,申请延期交税的
你好老师我作为采购方,因部分退货19年7月申请红字发票信息表时选的未抵扣,对方未开具负数发票,10月份这张蓝票又进行了抵扣,20年7月份系统提示发票异常被红冲,我做了进项转出,能要求对方再补开蓝字发票吗?
老师,我8月开的蓝字发票9月16号误红冲了,然后9.16日当天又把红冲发票作废了,红字信息表也撤销了,现在8月蓝字发票的客户找我说他认证不了显示红冲,问了税局问了航信都互相推,不知道该怎么操作才好了,请老师帮忙,谢谢!(蓝字发票25400041,红字发票25400052)红字发票在查验平台显示作废,蓝字发票在查验平台显示红冲,互相矛盾。
老师,我1月份开了一张红字发票信息表,对方当月并没有开红字发票,我报税的时候也忘了没有在1月报税时做进项税转出,2月收到红字发票以后再做可以吗
老师,4月份红冲了两份发票,只开了红字信息表,没开红字发票,就开了蓝字发票,这月报税的时候,税控系统只显示蓝字发票,怎么补救能不交税,再说也没有进项可抵扣,
老师,我当月(五月)在税务数字账户里看到供应商开了两张红字电票,但我当月(5月)进项里没有看到对应的蓝字发票,我问供应商要了两张蓝字的电票,也是当月(5月)开的蓝字发票,供应商当月又红冲了,所以我现在只看到税务提醒有2张红字电票,是因为当月开的红冲了,所以我方进项就看不到蓝字发票了吗
我们是船运公司,平时购买的维修配件,我之前是付款的时候就借应付账款,贷银行存款,收到发票就入成本,借:生产成本运营成本维修配件 贷应付账款。现在要求买的配件要统一入库,哪条船用的时候再出库,我想问那我分录从付款到领用出库收发票应该怎么做分录?
老师,税务师所得税这一块,越学越混乱,可抵扣暂时性差异—未来可抵扣调减,当期调整。应纳税暂时性差异—未来需要纳税,当期调减。感觉不会运用这两句话,就像存货账面余额为240期末计提存货跌价准备40,但税法不认。当年利润总额为1000,这里形成的是可抵扣暂时性差异(税法认可240会计认可200,将来可以多扣除40,可不可以理解为将来要调减40)那当期调增怎么理解呢
老师,我一女性朋友,也是做会计的。经常被领导喊去出差然后还被揩油,你说怎么办?
老师,勾选8月进项,这时间是在8月底勾选,还是9月15号之前勾选
老师,勾选进项是不是在下月申报期结束前勾选都可以是吗
老师,我们是个物流公司,自己有几十辆车,不够用,想用运输平台,运输平台把票开给我们,我们再给别人能开吗?
怎么查询哪家公司欠我司发票
财务管理老师:请问 息税前利润=净利润+所得税+利息费用 是不是可以理解为=利润总额+利息费用?
老师,公司集合代理商召开代理商会议,会有现金红包奖励,请问给他们发现金红包,他们要给我们开什么发票
请问:这道题怎么看出来是某一时点确认收入?
现在再把红字发票开出来吧!怎样申请延期缴税呢?在电子税务局
找你税务局专管员那边就可以了