你好,对方填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后你们开具负数发票

给对方公司开了10万专票,对方已经抵扣了,现在发生了3万的退货,需要红冲3万,我需要怎么操作
老师对方开的发票错了,我们已经抵扣,而且以后也不会给我们开发票了,我们需要怎么操作呢
请问对方单位上月开具专用发票给我单位,这月我单位己抵扣,然后对方单位提出他们单位开具的发票税率有误,请问我该怎么操作
老师,我想问下:比如:我是销售方,税率开错了,然后对方说要我们重新开,对方已抵扣了,那需要怎么操作?
我司开的发票,税率正常开13%,错开成了3%,对方已抵扣。我司要怎么操作,对方单位要怎么配合
企业所得税 500万元以下的没备企业所得税 税前一次性扣除 比如我 25年1月份购入的设置200万 我二月份没有选择在税前一次性扣除 等 25年汇算清缴的时候还可以享受25年1月份购买的设备一次性扣除吗
你好,亏损企业未分配利润-300万,预收款180万!现在要做税务注销,可以用亏损利润充减预收账款吗
上海公寓出租房产税怎么征收?税率多少,征税时间?
你好,老师@董孝彬 请问一下我们营业执照地址是A地址,然后实际经营地址在B地址,然后B地址那个电费一个月都要2万,但是房东不肯开电费发票给我们,那我们可以入账吗
董孝彬老师,现在更正申报26年2月个税所属期,并且要增员的话是不是要去到线下,会比较麻烦?
你好,在社保局医保局增员后成功并申报后。还需要在电子税务局里办理增员吗?还是直接在电子税务局社保申报及交款就行?谢谢你了
董孝彬老师,公司注销的话需要凭证吗?我公司现在打算注销,但是25年后半年的凭证和26的凭证还没有装订完,这样的话可以注销吗?
管理费用去年100万 其中未取得发票5万,所得税汇算调增5万 ,今年管理费用90万,包含将去年未取得发票的费用冲回了,汇算清缴这个5万怎么处理?
请问老师,公司实缴完用公示吗
外来人员在我们单位吃饭,交的钱,什么意思增值税视同销售
“对方税局审批”具体操作,是对方单位,开红字信息表,下载有一串码为止盖个公章。我司收到后,在开票系统上,最后开具负数发票,是这样操作吗
你好,是的,是这样的