你好,30栏其他填写账载金额800。

您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
老师请问下,在汇算清缴时去年购的原材料暂估入库800元,发票还没有到需调增,在汇算清缴表里其它栏里,账载金额,税收金额填那个数字
老师,你好,去年公司有白条入库的成本(发票没有拿回来),现在汇算需要调增,把这部分成本剔除出来,请问是在汇算清缴里纳税调整项目表的那一栏填写这个数据呢?
老师好,我们原来有自己食堂,现在取消了让大家自行解决中餐,每人给一定餐补,这个要交个税吗
老师 法人自己名下的扫雪车 铲车等大型车辆怎么给公司用更合理
甲公司开的农产品收购发票,付款50万给3个农户,公司开三张收购发票,按每个发票分解增值税进项税额,还是按50万分解?
老师好,报表的应付职工薪酬是负数有风险吗
本单位小企业单位,单位有一个专户,原本是付给劳务公司的,结果承包人套现去了。导致后面对公又重新付了一笔。相当于专户一次,对公一次。然后对公就挂起了预付账款这个科目。我怎么把它做平。
老师,进项认证错了,已经申报交完税了怎么办?怎么重新认证?
老师,请问这个专项报告到底是谁出??
老师:年未有留抵税,通过结转后是挂:转出未交增值税科目还是未交增值税科目?
老师,做项目考察需要请专家评审的费用,都是开餐票,这个应该怎么入账啊
个人独资企业之前几年都是亏损的,今年盈利200万交了60多万经营所得税,税后能提出多少利润