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Q

公司是一般纳税人,这个月申请已退回的去年5月份多缴纳的增值税和附征税和残保金,如何账务处理?

2023-05-08 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 10:12

你好,当时多缴纳的税款在应交税费里面挂着吗?

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快账用户7184 追问 2023-05-08 10:15

去年的是已经缴纳完成了

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:18

你好,什么原因多交,因为给你调整的话,你涉及到应交税费,会出现负数余额的。

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:18

当时交税的时候多交了,是不是有借方余额?

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快账用户7184 追问 2023-05-08 10:19

这个我也不太清楚,我是这个月刚交接过来的,财务已经离职了,联系不上,所以不知道怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:21

如果是一般纳税人的, 借银行存款, 贷应交税费未交增值税, 贷应交税费附加税 其他应付款残保金

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:21

借应交税费附加税 其他应付款残保金 贷、以前年度损益调整或者是利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增就可以了。

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快账用户7184 追问 2023-05-08 10:26

我看到税局文件通知书,写的事由是退抵税审批通知

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:29

写的是什么业务?退碟知道吗?是加计扣除还是出口的?

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快账用户7184 追问 2023-05-08 10:30

之前残保金是进管理费用的,是不是要做两次分录?

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:30

你好,不用的,我上面都给你合到一块了,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整不是做了这个了,跨年了。

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快账用户7184 追问 2023-05-08 10:32

通知是这样写的

通知是这样写的
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齐红老师 解答 2023-05-08 10:33

写的是误缴纳 你再去看一下你账上吧,你物缴纳的话,应该借方有余额,你多交了。

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快账用户7184 追问 2023-05-08 10:38

我应该查应交税费这个科目吗?

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:41

是的,可以这么做的。

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