你好,当时多缴纳的税款在应交税费里面挂着吗?

一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
我公司是一般纳税人,在5月份更正了2021年所属期10月份的增值税申报表并申请退税退还回来了。21年已经封账了 跨年了我现在账务要如何处理,收入直接冲减在5月份吗?
公司是一般纳税人,这个月申请已退回的去年5月份多缴纳的增值税和附征税和残保金,如何账务处理?
老师您好,我们是一般纳税人,用的是小企业会计准则,这个月税局退回2022年5月份误多收的增值税及附加税和残保金,这个月如何账务处理?
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
去年的是已经缴纳完成了
你好,什么原因多交,因为给你调整的话,你涉及到应交税费,会出现负数余额的。
当时交税的时候多交了,是不是有借方余额?
这个我也不太清楚,我是这个月刚交接过来的,财务已经离职了,联系不上,所以不知道怎么处理?
如果是一般纳税人的, 借银行存款, 贷应交税费未交增值税, 贷应交税费附加税 其他应付款残保金
借应交税费附加税 其他应付款残保金 贷、以前年度损益调整或者是利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增就可以了。
我看到税局文件通知书,写的事由是退抵税审批通知
写的是什么业务?退碟知道吗?是加计扣除还是出口的?
之前残保金是进管理费用的,是不是要做两次分录?
你好,不用的,我上面都给你合到一块了,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整不是做了这个了,跨年了。
通知是这样写的
写的是误缴纳 你再去看一下你账上吧,你物缴纳的话,应该借方有余额,你多交了。
我应该查应交税费这个科目吗?
是的,可以这么做的。