你好,当时多缴纳的税款在应交税费里面挂着吗?
一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
我公司是一般纳税人,在5月份更正了2021年所属期10月份的增值税申报表并申请退税退还回来了。21年已经封账了 跨年了我现在账务要如何处理,收入直接冲减在5月份吗?
公司是一般纳税人,这个月申请已退回的去年5月份多缴纳的增值税和附征税和残保金,如何账务处理?
老师您好,我们是一般纳税人,用的是小企业会计准则,这个月税局退回2022年5月份误多收的增值税及附加税和残保金,这个月如何账务处理?
一般纳税人,进项和销项必须都得开专票吗?如果是费用也必须开专票吗?销项可以记无票收入吗?
快账软件账套有多少个是免费的
老师,咨询一个问题 单位是私营幼儿园,一个家长孩子是2018年~2021年就读的,当时家长没有要求过开发票,现在返回来问要发票,这个我可以拒绝么,还是必须给对方开
老师,老板让我给他亲戚社保挂靠,我该怎么做呢?才能尽量避免违法行为
老师您好,我们单位是一般纳税人买一辆车,可以抵什么税?请您详细帮我解释下。
老师,没有企业所得税汇算清缴的实操吗
朋友有两张银行承兑汇票到期需要贴现,想让我通过我公司的一般户托收,我咨询了一下财务朋友说是只要不用基本户托收,就不会有风险?想请问老师,这样是否可以,是否有风险,能不能这样做?谢谢老师
铁路运输费的印花税,由运输方缴纳后,一并开票给我司结算,我司印花税可否进销售费用,不进税金及附加?
请问民间非营利组织怎么样的收入可以计入捐赠收入
想在黄色表中取到蓝色表中的数值,怎么设置呢?
去年的是已经缴纳完成了
你好,什么原因多交,因为给你调整的话,你涉及到应交税费,会出现负数余额的。
当时交税的时候多交了,是不是有借方余额?
这个我也不太清楚,我是这个月刚交接过来的,财务已经离职了,联系不上,所以不知道怎么处理?
如果是一般纳税人的, 借银行存款, 贷应交税费未交增值税, 贷应交税费附加税 其他应付款残保金
借应交税费附加税 其他应付款残保金 贷、以前年度损益调整或者是利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增就可以了。
我看到税局文件通知书,写的事由是退抵税审批通知
写的是什么业务?退碟知道吗?是加计扣除还是出口的?
之前残保金是进管理费用的,是不是要做两次分录?
你好,不用的,我上面都给你合到一块了,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整不是做了这个了,跨年了。
通知是这样写的
写的是误缴纳 你再去看一下你账上吧,你物缴纳的话,应该借方有余额,你多交了。
我应该查应交税费这个科目吗?
是的,可以这么做的。