你好,当时多缴纳的税款在应交税费里面挂着吗?
老师,国家给单位补贴的保险钱记作什么营业外收入吗
老师,这种打车的定额发票能用么
公司销售部门摊销的固定资产怎么做账?老师
付蓝球比赛计费员32人费用,请问要代扣个税吗?要身份证复印件和收款卡号复印件,还是做一个统计表,表中写上身份证号及手机号?
老师这个如何计算‘公式
公司销售部门摊销的固定资产怎么做账?老师
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我在做完个税申报以后,我想把个税申报生成的工资表下载出来,作为计算工资的原始凭证,我应该点击自然人扣缴端的哪个功能呢?
麻烦咨询一个问题,材料合同是否需要税务备案呢,现实实操上碰到对方公司这问这个问题,我这边是从没听到过这个相关内容
老师这个÷8是什么意思,不是应该是,200×150%×2+200×200%×1吗? 200×150%×2+200×200%×1
因公司资金紧张,工资未发放,个税应该按正常工资申报吗,有没有文件规定
去年的是已经缴纳完成了
你好,什么原因多交,因为给你调整的话,你涉及到应交税费,会出现负数余额的。
当时交税的时候多交了,是不是有借方余额?
这个我也不太清楚,我是这个月刚交接过来的,财务已经离职了,联系不上,所以不知道怎么处理?
如果是一般纳税人的, 借银行存款, 贷应交税费未交增值税, 贷应交税费附加税 其他应付款残保金
借应交税费附加税 其他应付款残保金 贷、以前年度损益调整或者是利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增就可以了。
我看到税局文件通知书,写的事由是退抵税审批通知
写的是什么业务?退碟知道吗?是加计扣除还是出口的?
之前残保金是进管理费用的,是不是要做两次分录?
你好,不用的,我上面都给你合到一块了,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整不是做了这个了,跨年了。
通知是这样写的
写的是误缴纳 你再去看一下你账上吧,你物缴纳的话,应该借方有余额,你多交了。
我应该查应交税费这个科目吗?
是的,可以这么做的。