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你好:老师:我上个月开了一张发票87249元。我借了预收账款87249元,贷主营业务收入77211.50元,贷:应交税费,应交增值税销项税一10037.5元。现对方说我开的票不符要我重..我税局平台如何操作?帐如何处理?

2023-05-08 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 16:24

你好;  你们是开的专票还普票的  ?什么业务的发票; 好判断  

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快账用户2721 追问 2023-05-08 16:27

我开电子专票,我这个月也报税了,如何办?

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快账用户2721 追问 2023-05-08 16:28

我们是做交投表土买卖的

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:35

你好;  开专票出去; 要缴纳税费的;  你做; 借预收账款 贷应交税费- 应交增值税- 销项税挂着  

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快账用户2721 追问 2023-05-08 16:37

我是上个月已经开了票,也做了帐,税也报了哦。现在怎么办

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:45

你好 ;   税费包了; 你账上要做这个 的;  你收入等着符合收入要求才能做的  

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快账用户2721 追问 2023-05-08 16:48

我上个月刚好有进项的税票,抵了这笔销项税额的票,我上个月帐也做好了,税也报了,我这个月要红冲上个月的票,重新开一张正确怎么写分录?

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:54

你好;   你做 红冲分录。 你之前做了收入了。  红冲了 收入分录 。 上面你写的分类借贷方不变; 金额负数红冲  

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你好;  你们是开的专票还普票的  ?什么业务的发票; 好判断  
2023-05-08
您好 借:预收账款-87249. 贷:主营业务收入-77211.50 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 -10037.5 借:预收账款87249. 贷:主营业务收入77211.50 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 10037.5
2023-05-08
您好,对的,这样的话,相当于你开了一笔专票,最后的话,实际进项税余额53334.82。这个是正确
2023-11-13
第一个你是不是实际销售出去一部分,并没有全部销售出去 因为从你的这个价格来看,你的销售小于成本 第二个,你这个是做内账还是外账的。
2023-04-17
你好,销售出去按发票上的金额做,不是按8个点的做应交税费-应交增值税销项税1600做
2023-04-15
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