是的,需要做进项转出的

请问老师上月开错一张发票,金额正常数量错了,上月已抵扣,这个月如果冲红重新开,进项税额需要做转出处理吗?
我公司一般纳税人去年收到进项票一张含税金额334556.94税率9%,这个月发现金额开错,红冲后重新开分录要怎么写,是否需要做进项税转出,进项税转出要怎么操作分录要怎么写
请问,上个月进账,这个月要冲红,重新开一张,我还需要做进项税额转出吗?
老师上月有一张进项票对方冲红了,我这个学要做进项税额转出吗,那还要补上个月的增值税吗
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
重新开一张同样金额的发票,也要做进项转出
是的,因为跨月了,所以原来的进项转出,新开的进项抵扣
好的,老师,如果之前的原料已经进成本了,冲的时候也得冲成本吧?
可以不冲了,只做 借:进项 贷:进项转出 因为金额都是一样的
那金额不一样呢?
金额不一样就是先红冲,再正常做
那如果之前的原料都进成本了呢?
调整成本的金额金额金额就是了