为啥会多了0.54呢?把账调整为一致的哈
就比如说5月底结转的时候,我的未交增值税金额是1000,然后6月申报的时候,实际申报了1200,200是多交的,然后做付款分录的时候要和上期调整稅差,就做了一个分录是借:应交税费-转出多交税额200贷:应交税费-未交增值税 200。这样付款凭证就平了,之后再红冲了多开发票那笔,借:应交税费-转出多交增值税 -200贷:应交税费-销项税额 -200。这样总的销项税就和申报表的对上了,然后这200多交就留底了,应该怎么做分录
老师好,请问一下,今年增值税有减半的情况,年底结转增值税的时候,销项-进项-已交增值税后有一个差额,这个差额怎么处理呢?
老师,申报增值税的时候销项税额多了0.54,和做账的应交增值税就有这个差额,这个怎么办呢?
增值税纳税申报表的销项税额和账面相差0.02怎么办呢?需不需要做分录呢?该怎么做这个税额差异的问题呢?
在做12月份的增值税申报销项税额多报了0.54元,(钱已交)现已交税,怎么处理?
老师,你好,请问一般纳税人建筑公司,能开3%劳务费专票吗?
2021年公司购买的汽车,会计一次把固定资产折旧完了,到2022年初,车还在公司使用,但是会计把固定资产和累计折旧的账面金额处理为0了, 现在公司要卖这辆车 会计要怎么处理-小企业会计准则
老师,一家一般纳税人,成本开进来很多,收入很少,他现在开出去一张专票,是场地租赁,它进项是材料,能抵扣吗,还是全额交税
老师,如果年底前其他应付款股东挂账20万,未分配利润-25万,请问要不要给股东交20%个税?
老师,图片划线的内容是什么意思?如果我准备9月份申请增值税留底退税,进项税构成比例就是从2019年4月至2025年8月的已抵扣的进项税额(假如是1000)占同期全部已抵扣进项税额比重,老师,这俩进项税额不是一个金额吗?
请问,交社保的具体好处有哪些
您好老师,一般纳税人户想换股东,股东只有一个自然人,怎么才是平价转,目前资产负债表里面货币资金是10万,应收账款是26万,固定资产是了12万,其他应付款65万,未分配利润是-17万,这里面哪个数是平价,求救老师
有境外客户,我们打算开外币账户,有港币 美元等,要注意什么,我要进行汇率换算吗,不懂这块,怎么办老师
老师,项目部空调7台不到2万元可以不入固定资产,直接费用化不?
公司7月刚成立,进入税务系统要报备,那像这个表格怎么填?公司的话是小规模企业,那你教我填一下。
也不知道怎么就把销项税额申报多了0.54,那现在是调账,还是要去调申报表呢?
如果申报表错误,就得更正申报表
3月份的了,就0.54需要改申报表吗?
是的,需要改3月的申报表的