同学你好 作废重新申报

老师,点击了增值税更正还没有导入成功后面发现之前申报的是对的又作废了,还需要重新申报吗
如果我已经报过税了,但是发现有一个专票没有作废?现在还能红冲上个月的发票吗?要不要再重新申报纳税呢?
不小心开了两张免税的电子发票,然后增值税已经申报了,这两张免税的电子发票是不是这个月要红冲掉。还是作废增值税申报,重新填报。
我本月的增值税报税后发现进账里有一张红冲的发票金额没填进去,我想重新填报,是需要更正申报还是申报作废重新申报?
老师好!税务局打电话通知说第一季度的残保金数字填写的不对,让重新更正申报,那我要怎么操作呢?我是小白一个。在12366里面重新更正申报?还是去税务大厅更正申报?第一季度的是前任会计申报的,
各位老师大家好,广告设计服务这一块现在开发票在那个大类里面呢,请老师指点一下,谢谢
软件即征即退,软件进项放多少进去合理。
住宿费发票比实际报销金额要大,入账是按实际发票抵扣吗
请问不考虑进项,不含税销售收入79万,塑料行业税负率3.5%,需要缴纳增值税是否是79万×3.5%=27650?
老师,请问如果税务局推送信息说26年1-3月有电商平台收入没报,那现在更正申报是不是要跟税务局对下数据,然后跟企业说,还有没有税收滞纳金,去年的数据要不要更正?如果要,从几月开始更正?
印花税现在都是按季申报税种?怎么管理员老师说的颁布印花税后所有企业都是按季呢
老师你好,请问佣金收入申报无票收入几个点,是填写在哪栏次
老师 业务员出差拿回来发票有的是左上角有通行费 然后项目名称是 经营租赁 通行费 ,还有一种是代收通行费 这两个有什么区别呢
老师,我们公司做工程的,挂靠建筑公司,建筑公司收我们2%的企业所得税,他们说他们行业的企业所得税税负率就是这个点,我想请问一下这个2%是不是 收入-成本 后还需要交的税?是这意思吗
老师你好,我公司是建筑劳务公司,做了些人工清理、环境整治等一些劳动作业,现在不是说开票的税收编码更改了吗,那如果我现在开票应该怎么选择才不会有税务风险,之前开票的品名是这样写的“建筑服务*劳务费”,现在说这个劳务费不能打上去,那我应该怎么开才合规。谢谢!