第一个买来销售出去的,不管销售给谁,都是0.5%的,前提是二手经营的

2.甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。2019年7月有关业务如下:(1)销售一辆定制小汽车取得含增值税价款232000,另收取手续费34800元。(2)将20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,甲企业同类小汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆,平均销售价格15万元/辆、最低销售价格为14万元/辆。(3)采取预收款方式销售给4S店一批小汽车,5日签订合同,10日收到预售款,15日发出小汽车,20日开具发票。(4)生产中轻型商用客车500辆,其中480辆用于销售、10辆用于广告、8辆用于企业管理部门、2辆用于赞助。已知,小汽车增值税税率为13%,消费税税率为5%根据上述资料,分析回答下列小题:(1)甲企业销售定制小汽车应缴纳的消费税税额的下列计算正确的是()。A.232000×5%=11600元B.(232000+34800)÷(1+13%)×5%=11805元C.232000÷(1+13%)×5%=10265元D.(232000+34800)×5%=13340元
B公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月20日卖给c公司商品15万已开出发票,3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付,3月20日洽谈业务请客户吃饭现金付款400元,3月25日银行收到c公司付的货款15万,3月31具体本月工资15万元(1)请写出上述所涉分录(2)请算出b公司需缴纳的增值税,城市维护建设税7%,教育费附加3%地方教育费附加2%印花税3‰分别是多少?
某汽车制造公司为一般纳税人,去年八月,有关生产经营业务如下:1.购进机械设备取得增值税专用发票注明的价款20万元,该设备当月投入使用。2.购进原材料一批,卖价200万元,取得增值税专用发票,款已付,材料验收入库。3.购进办公用电脑一批,买价50万元,取得增值税专用发票,款已付,电脑交付使用。4.从小规模纳税人处购进汽车零件,取得由当地税务机关开具的增值税专用发票注明价款20万元。5.以交款提货方式销售A型小汽车一批,共计售价450万元,开具增值税专用发票。6.销售B型小汽车一批给特约经销商,共计含税销售额678万元,开具了增值税专用发票。7.将新研制的c型小汽车5辆作本企业中层干部,每辆车价10万元,共计取得收入50万元,最新小汽车是无市场销售价格,C型小汽车的利润8%。8.销售汽车零配件一批,取得含税销售额22.6万元款项收到。已知:增值税率13%,消费税8%求:1.计算该企业本月应交增值税额2.计算该企业本月应交消费税额
请问,二手车销售,销售给个人和销售给商户都是同样的0.5%的增值税吗?C端指个人,B端指商户,二手车销售公司。场景1:车商从C端客户收5万,卖C端客户6万。场景2:车商A从C端客户收5万,卖给车商B6万,车商B卖给C端客户7万。所有的税:增值税,附加税,印花税,所得税都怎么计算。或者还有没别的税
业务场景: A:委托方(自然人) B:受委托方(公司) C:客户,购买方(自然人) A向某开发商购买车位(无产权),5万元,已取得发票。 现假设A委托 B 向C收款5万元,同时,B充当经济代理角色,向C收取1万元服务费 问题1:款怎么收?用B一次性直接向C收取6万元? 问题2:B代收的5万元是否可以直接公户转A个人账户? 问题3:给C的发票应该怎么开?A开5万,B开1万? 问题4:A是否应交税?因为A成本价5万,现5万卖出,无溢价,是否增值税及相关税费为0
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
第一个6万/1.05乘以5%,按照这个来。 附加税等于缴纳的增值税乘以6%, 印花税6万/1.05乘以万分之三减半,所得税根据利润乘以5%前提都是小型微利企业的。
场景二,你是要算哪一个的?
算车商的话,应该和上面是一样的。
不是0.5%吗?怎么是6万/1.05*5%?
刚才打错了,应该是0.5%。
如果不开专票,也是这么算?开不开专票,只要销售,就都有这些税?
开不开发票都是按照这个来算,不开发票的话就是无票收入。
等于是如果5万收,5万卖,会平贴进去这些税?只要倒手销售,就有这些税?
你好,也得交这些税款的,按照5万来交。
那这些税怎么交?向哪交?交易一次交一次税,还是按月交
税务局里面申报,自己申报缴纳。
按月申报,申报给税务局。