你好,可以提交申报 是想做到不退税?

老师,我在填 写企业所得税年度申报A类时,遇上有点问题:第四个季度的企业所得税,我是准备在1月份计提缴纳,但我填 写年度申报表时,表里“实际应补(退)得得税额为0,但我还没有有纳税啊,会不会矛盾呢
老师你好,企业所得税年度申报表,最后一行“实际应补退税额”一直是本年实际已预缴额所得税额,不会因为有纳税调整而改变吗?
老师好,我想问一下,一般人查账,在年终企业所得税报表里申报有33元税款,但已交完,后让补交140元,报表应补税额变为170元,税务局让修改申报表,更改报表实际应补所得税额为140元,这个怎么改?
汇算清缴里的企业所得税年度纳税申报表里最后一行实际应补(退)所得税额 是负数,是要退税吗
企业所得税年度申报,所有表填完了,企业所得税纳税申报表(A类)表中,最后实际应补(退)所得税额为-449.68元,应该怎么办,能提交申报吗
是的,怎么调整才能不退税,应该怎么填表
你好,在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据,使得没有退税形成
最后这个实际应补退所得税额是0就行了是吧
你好,是的,是这样的