你好同学,他让你更改哪一个报表?能详细说一下吗?
我公司有一个300元的应退税额,现在有专管员给的两个方案:一,查账,退税 二,电子或者代理税务局更正申报表;但是退税很麻烦,所以老师,更正申报表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了这个税?
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
老师好,我想问一下,一般人查账,在年终企业所得税报表里申报有33元税款,但已交完,后让补交140元,报表应补税额变为170元,税务局让修改申报表,更改报表实际应补所得税额为140元,这个怎么改?
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
老师,请问一下,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)表中最后一行30(十)实际应补(退)所得税额(FZ1+FZ3)显示金额为1.21元,这个1.21元是我汇算清缴后需要交的企业所得税款吗
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
企业所得税年报报表,年报补缴了33元,后来税务局查账又让补缴140元,改了年报,应补税额变为170元,然后税务局要求应补税额应该是140元才对。
你好同学,那你还是要打开你的汇算清缴的表格儿,打开那个纳税调整项目表,去更正那个你纳税调整的那个金额,然后根据金额推算出税额来。
那不退税了嘛,退税还不能退
你好,那你这样的话,你得按照税务局的意思,税务局就是要求你这样的。
好的,老师,我申报上去了,没有退税,感谢感谢,看看税务局咋弄吧再。
祝您生活愉快开心快乐