您好 按照4季度的利润表填写就可以了

老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师,请问现在申报的是2023年第一季度的财务报表了,那里利润表的20行:减所得税费用这个科目就是本季度应该在账面计提的1-3月份的企业所得税金额吧?
老师 你看这个利润表2022年的,所得税是这么多 这个里面包含4季度的所得税呢 因为四季度的所得税计提到2023年1月份账上了呢 那您说我这个年度财务报告里面的利润表的这个数据填写那个数字呢 我是不是要把2023年1月份的计提所得税的调整到2022年12月份里面呢
老师,你好,麻烦问下,我做2023年第四季度的报表是,发现资产负债表表和利润表不平,检查发现,有3笔所得税业务是2022年的,我做成了2023年的,这3笔中,有一笔是2022年12月份的,一笔是2022年要缓交的,还有一个是年度企业所得税,我用的是下面的分录,该怎么调整呢
老师您帮我看看一下这个是2023年第4季度的利润表,我现在要计提所得税,应该按照这个利润表上哪个数字计提所得税呢?
老师 那4季度的利润表里面的所得税费用就不是全年4个季度的了 就是3个季度的了 没事吧 您看看
4季度的利润表里面的所得税费用不是全年4个季度的 就是3个季度的了 没事的哈
哦哦 好的 老师 帮忙看看汇算里面这个折旧表格我框起来的这个是什么意思啊
就是葱开始到去年12月份累计折旧的金额