您好,同学,不需要调增的

老师,2022年11h月和12月的进项发票还没进来,如果做了暂估,在2023年收到发票再冲回再做正确分录,那这些成本不就属于2023年的吗?这样财务报表体现的是2023年利润减少,2022年成本缺少利润就大了,是这样理解吗
2023年的收到2022年项目的成本发票,因为我没有计提,2023年1月我把收到的成本发票做,借:利润分配_未分配利润,贷:银行存款,因为着急报税2022年的利润总额就填写10000,现在看利润表和资产负债表哪些数据,可以看到我成本票是否做合适了:?
2023年的收到2022年项目的成本发票,因为我没有计提,2023年1月我把收到的成本发票做,借:利润分配_未分配利润,贷:银行存款,因为着急报税2022年的利润总额就填写10000,汇算清缴开始了,现在看利润表和资产负债表哪些数据,可以看出我是否需要补税或者退税?
老师,2022年有张成本发票是普票,但在2023年1月厂商作废重开开了专票,在1月做了进项税金,冲回成本做了未分配利润,汇算2022年年报,这成本要纳税调增吗
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报用2023年这张发票抵扣的话,2024年1月份做分录是用利润分配未分配利润还是主营业务成本呢
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
为什么?这样2022年成本不就多扣除了吗
您好,同学,请稍等下
对的,是的,需要这么多。
您好,同学,是要纳税调增
你好,汇算清缴纳税调增,你没有多抵扣。 调增之后,它就会增加你的利润,减少你的费用。