您好,同学,不需要调增的
老师,2022年11h月和12月的进项发票还没进来,如果做了暂估,在2023年收到发票再冲回再做正确分录,那这些成本不就属于2023年的吗?这样财务报表体现的是2023年利润减少,2022年成本缺少利润就大了,是这样理解吗
2023年的收到2022年项目的成本发票,因为我没有计提,2023年1月我把收到的成本发票做,借:利润分配_未分配利润,贷:银行存款,因为着急报税2022年的利润总额就填写10000,现在看利润表和资产负债表哪些数据,可以看到我成本票是否做合适了:?
2023年的收到2022年项目的成本发票,因为我没有计提,2023年1月我把收到的成本发票做,借:利润分配_未分配利润,贷:银行存款,因为着急报税2022年的利润总额就填写10000,汇算清缴开始了,现在看利润表和资产负债表哪些数据,可以看出我是否需要补税或者退税?
老师,2022年有张成本发票是普票,但在2023年1月厂商作废重开开了专票,在1月做了进项税金,冲回成本做了未分配利润,汇算2022年年报,这成本要纳税调增吗
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报用2023年这张发票抵扣的话,2024年1月份做分录是用利润分配未分配利润还是主营业务成本呢
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
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你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
为什么?这样2022年成本不就多扣除了吗
您好,同学,请稍等下
对的,是的,需要这么多。
您好,同学,是要纳税调增
你好,汇算清缴纳税调增,你没有多抵扣。 调增之后,它就会增加你的利润,减少你的费用。