你好; 你要清理 期末数据来建账才行的 ; 你盘点数据 看余额 是好多
你好,我想问一下,我注册了公司,营业执照已经拿到了,公司账户也开了,也申请税务备案了,这几个月都是0报税,但是目前工厂还在建,前面建厂的资金都是私人拿的,没有存在公司账户里面,现在为了管理,我想把钱存进公司账户,统一支出,方便记录,公司目前还没有营业,只有支出,没有收入,现在我想问,存进去以后再拿出来建厂需要上税吗?就目前的情况我们需要注意那些问题,比如0报税是不是只能连续半年,超过半年就要被吊销营业执照。
老师,我有个问题问一下,公司总部在县城,房产开发在市里,分公司也设在市里,总公司的前身是锰业公司,投资后创建房地产开发有限责任公司,设有账户,分公司也设有账户,公司的股东变更了法人,总公司和分公司的营业执照都是同一个人,现在筹建期,一直只有费用支出,没有收入。就在前几天公司引进了一个招资商洽谈业务时,他在审核营业执照时为什么是以总公司营业执照为主,而分公司只看了一下而已,而且说资金是打进总公司账户里?难道公司并没有分开核算?再请问一下,总公司一直纳税申报,而分公司也一直在零申报,他说要提供完税证明,是以总公司提供的为准,这又是怎么回事?而且要求以总公司会计为主?
没有科目余额表,以前也没有建过账套,现在已经经营了好几年了,因为疫情停业了一段时间,然后也是以前的营业执照,以前的业务也已经完全分出去,现在在不变更营业执照的情况下,期初数据怎么清理出来才能试算平衡?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
怎么盘点数据?
你好; 盘点你 所有的数据; 比如应交税费多少; 实收资本多少; 货币资金; 库存商品; 固定资产等
实收资本录不录?
你有实缴资本到账; 就得录入; 所以让你去盘点; 我只是随意给你举例这些内容; 其他的还得结合你实际去判断哈
实收资本早就实缴?现在没有新增加资本
你好; 之前实缴了; 那你 实收资本要写金额