你好; 你要清理 期末数据来建账才行的 ; 你盘点数据 看余额 是好多
你好,我想问一下,我注册了公司,营业执照已经拿到了,公司账户也开了,也申请税务备案了,这几个月都是0报税,但是目前工厂还在建,前面建厂的资金都是私人拿的,没有存在公司账户里面,现在为了管理,我想把钱存进公司账户,统一支出,方便记录,公司目前还没有营业,只有支出,没有收入,现在我想问,存进去以后再拿出来建厂需要上税吗?就目前的情况我们需要注意那些问题,比如0报税是不是只能连续半年,超过半年就要被吊销营业执照。
老师,我有个问题问一下,公司总部在县城,房产开发在市里,分公司也设在市里,总公司的前身是锰业公司,投资后创建房地产开发有限责任公司,设有账户,分公司也设有账户,公司的股东变更了法人,总公司和分公司的营业执照都是同一个人,现在筹建期,一直只有费用支出,没有收入。就在前几天公司引进了一个招资商洽谈业务时,他在审核营业执照时为什么是以总公司营业执照为主,而分公司只看了一下而已,而且说资金是打进总公司账户里?难道公司并没有分开核算?再请问一下,总公司一直纳税申报,而分公司也一直在零申报,他说要提供完税证明,是以总公司提供的为准,这又是怎么回事?而且要求以总公司会计为主?
没有科目余额表,以前也没有建过账套,现在已经经营了好几年了,因为疫情停业了一段时间,然后也是以前的营业执照,以前的业务也已经完全分出去,现在在不变更营业执照的情况下,期初数据怎么清理出来才能试算平衡?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
公司营业执照上注册资本是5000万,已经全部实缴到位,今年有通过银行转账投入了1000万,每一笔转账银行回单都写了投资款,但是到目前营业执照还没有变更注册资本,营业执照依然是5000万注册资本,可是账面上是6000万的实收资本,现在不打算追加这笔1000万做投资款了营业执照也不打算去变更,请问这种情况可以直接把账面今年追加的1000万直接调成借款,从实收资本科目调到其他应付款科目吗?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
怎么盘点数据?
你好; 盘点你 所有的数据; 比如应交税费多少; 实收资本多少; 货币资金; 库存商品; 固定资产等
实收资本录不录?
你有实缴资本到账; 就得录入; 所以让你去盘点; 我只是随意给你举例这些内容; 其他的还得结合你实际去判断哈
实收资本早就实缴?现在没有新增加资本
你好; 之前实缴了; 那你 实收资本要写金额