晚上好,借:应收 贷:收入 应交增值税 增值税申报表上怎么申报 ,申报表 3行其他增值税发票不含税销售额申报 2022年4季度的这笔收入开了发票 把上面分录红冲,再按发票做分录(科目一样的,金额可能不一样) 4季度申报表3行其他增值税发票不含税销售额是本次开票销售额 减 红冲这个收入填入
老师,小规模纳税人2020年4季度做了未开发票收入,该未开发票收入在2021年2月未开了发票。那我2021年1季度增值税申报表怎么填?
2022年10月小规模开了专票3%的含税额70万,普票开了7万,请问4季度增值税申报表怎么填写呢
老师,我们公司小规模,我们2023年1月份刚开了8万的发票,活是2022年干的,签的是去年的合同必须要3%的发票,那我这个3%的发票怎么处理?是在2022年第四季度的申报表基础上加上这笔收入先把税按3%的交上,还是在2023年第一季度怎么处理呢?
老师,2022年开的发票收入放在了递延收益里没有确认收入,增值税收入申报了,然后2023年1月财务账上才确认了这部分收入,做的分录是,借:递延收益,贷:主营业务收入,2022年度汇算提示收入小于增值税申报收入,那现在我该怎么调整
老师有一笔2022年4季度的未开票收入,2022年的会计分录怎么写,在增值税申报表上怎么申报,2023年就2022年4篱季度的这笔收入开了发票以后要怎么做分录,在小规模申报表上怎么申报
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放