你好 哪个部门发生的

老师 , 我们单位的销售人员和劳务派遣公司签的劳动合同,我们先转账给劳务派遣公司 ,然后劳务派遣公司支付给他工资,这笔转账是计入销售费用-劳务费还是管理费用-劳务费?
老师,我们公司支付给劳务派遣公司32385元,然后劳务派遣公司支付给我们员工,他开给我们一张专票,备注栏写了差额征税32250,劳务费29017.38,社保3232.62,管理费135,这该怎么做分录?
老师,我们公司是用工单位,支付给劳务派遣公司32385元,然后劳务派遣公司支付给我们员工,他开给我们一张专票,备注栏写了差额征税32250,劳务费29017.38,社保3232.62,管理费135,这该怎么做分录?
老师,我们公司给劳务人员支付了劳务费,这个费用最后结转到哪里去了?
老师,我们公司有几个劳务派遣员工,那我们支付给劳务公司的费用怎么做帐呢?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
销售部门,相当于有人来演出,我们支付劳务费
你好,那就做到销售费用,劳务费。
计提的时候,我做到了劳务成本,是不是应该计提成销售费用-劳务成本?
不应该直接计提到劳务成本里?
借销售费用考务费 贷银行存款 应交税费个税
老师,计提呀
把银行存款改成其他应付款,他不需要通过应付职工薪酬。
借销售费用、劳务费 贷其他应付款、应交税费、个税
销售费用-劳务费,贷:其他应付款吧?
为什么要把个税提前计提呢?
可以单独做的 欠个人的钱就是其他应付款 你如果包含了个税 核算不准确的 支付的时候借其在应付款贷银行存款就可以了 你那种借其的应付款,贷银行存款应交税费个税。
谢谢老师
老师,如果把劳务报酬计提错科目,写成了劳务成本
是不是借:劳务报酬,贷:劳务成本,这样调整过来就可以了?
可以的 可以这么做的
谢谢老师
不用客气 早点休息