您好,同学 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

老师好,比如我去年成本票不够多计提了100万的工资,今年汇算清缴之前能直接更正之前的账吗?
成都地区:10月社保1-9月份个人医疗补差没有呢?和之前的个人交纳部分不一样了,但是我导出明细来发现1-9月个人医疗没有补差是不是哪里报错了,要怎么补救呢?我是10月份在社保客户端自动生动的缴费单
A公司和客户签订的合同,原来是自己公司开票,现在想换成别的公司开票,怎么正确操作?
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老师,公司员工机票报销,行程单可以报销吗?
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老师,个人所得税别人给报了零申报,我现在更改进去,怎么就2个员工呢,上个月报的3个人的工资一共13500
行政事业单位工会账务处理中会费收入核算范围?按工资收入的千分之5缴纳,这是什么意思?
不对吧,上个月已经收到这笔钱了啊,这个月怎么做应收啊??
上个月是这样做的吧 借:银行存款 贷:应收账款 这个月开具发票了 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
哦哦,懂了
就是说,开发票了才确认收入是吧
您好,同学,是这个意思
是不是应该是在预收款啊?上个月:借:银行存款 贷 :预收账款 下个月 借:预收账款 贷 主营业务收入 贷应交税费应交增值税
您好,同学,一般是计入到应收账款中的
所以,应收账款是负数也没关系么,
上个月是 借:银行存款 贷:应收账款 ,应收账款上个月是负数也没关系么?
负数的话就要重分类进到预收账款呢