不调增处理,只能去获取发票了

老师,去年暂估了一部分成本,没有拿到发票,钱也没有支付,现在汇算纳税调增,账面怎么平账?
你好老师,21年有一笔成本到现在一直没有收到发票,22年5月没有纳税调增,因为独立核算的分公司税率高,又不想纳税纳税调增,请问老师现在怎么办?
老师,我21年计提了一笔职工薪酬在汇算清缴时既没有实际发放也没有纳税调增。我现在准备直接把该笔职工薪酬截止今年汇算清缴还未发放的部分调增在22年企业所得税汇算清缴里,还是该笔职工薪酬全额调增,不管发没发?
老师,请问下我21年的成本,因为没有找到成本票,在汇算的时候调增了,那22年有取得了,这个成本在账务处理上怎么处理啊?所得税上又应该怎么处理啊
你好老师!我想问下民办幼儿园,2017年缴纳的房租,没有开票,现在更正企业所得税时,纳税调增的话,房租这部分调增税额怎么计算?
老师请问一,如查以知识产权入股,公司 需要注意哪些事项,是不是以评做价值入账即可
请问,粘贴凭证,附件全部是A4纸,但有的是纵向,有的是横向,该是以文字从左到右叠放纸张?还是统一按纸张,不管文字排向?
企业缴款期202501-202512月完税金额是150万,其中残保金22万,滞纳金24万,那么填工商年报纳税总额是不是要150-22-24=104万,是不是要把滞纳金踢出的
工商的人数是取最后一个月人数还是全年合计除以12,算劳务吗
你好,我们是纯跨境电商公司,第一季度有弄了出口报关的,请问要怎样才能申请免增值税呢
商场开了一个手机零售店,我们配合商场搞活动,顾客充值到商场500得550,在买我们手机的时候,手机1000元,现金付款450元,商场卡550(这550后续商场会结算给我们),现在客户要发票,我们给客户开450,还是1000元。如果商场需要我们对他开票550,那客户开票只能开450.那550是13%的销售票,还是6%的服务票。因为与销售相关,我觉得应该开13%的销售票给商场,那开商城的票数量那栏怎么填。还是只开在对应机器型号上。
这笔分录是去年的,怎么在今年调整,借管理费用公积金2045 贷应付职工薪酬公积金1996,借应付职工薪酬公积金1996 借其他应付款代扣公积金1791 贷银行存款3836,应付职工薪酬公积金借贷都少记49。
老师我冲销主营业务成本用负数还是用相反方向冲销
仓库的折旧属于什么费用呢
老师,我在2025年底暂估入账有个凭证图一,现在补回来一部分发票,是专票13点,图二,单价和我预计的也不一样,我如何做这分录。
你好老师,但是发票开来也是23年的时间,成本是21年的,影响吗?
不影响,只要确实是21年业务的发票
业务21年发生时有合同和工程量结算单做为会计账的附件材料
可以,有相关佐证资料。
那现在23年开发票在附在21年的这笔成本后面吗?
是,现在23年开发票在附在21年的这笔成本后面
你好,那这笔成本取得发票时间超了,是不是抵扣所得税了?
没有调增处理,已经按税前扣除处理了
你好那是不是23年开发票附在21年的这笔成本后面,这笔成本算是完整了合法了,也抵扣了所得税,是这个意思吗?
是的,是这个意思了。
你好老师,需不需要写什么说明附在后面,比如为什么过了21年的汇算后才取得发票
不用,写了也只是方便自己与后来者清楚情况
那如果遇到税务稽查能说明吗?
遇到税务稽查能这样说明
你好老师,是不是有发票就能说明,暂时不管发票的时间长短,是这个意思吗?
不是,你这种处理方式是不妥当的,但目前已经是这样了,只好如此处理
好的,我懂了,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!