你好,专款专用的吗?如果是的话,需要的需你对应的支出也不允许抵扣。
我司2019年12月收到“重庆市专精特新中小企业资金”项目补助20万元,请问需不需要在汇算清缴时缴纳企业所得税?需不需要填写A105040专项用途资金纳税调整明细表?
老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
我们公司2021年取得财政补贴100万,在汇算清缴申报表里填的是不征税收入,当年支出了50万,结余的50带到2022年。然后2022年我们又取得了一笔政府补贴100万,同样填入了不征税收入里。汇算清缴的专项用途财政资金表里结余金额为150万。纳税调整明细表里的调减金额应该怎么填呢?是填写今年的100万,还是加上去年结余的50万,总共是150万?
老师,建筑施工企业22收到政府补助100余万元。汇算清缴要不要填写A105040表?该表如何填写?是不是得纳税调减?
汇算清缴,企业涉及不征税收入,20-22年收政府补助拨款200万,全部是用于建设固定资产,固定资产折旧累计50万,纳税调整表如何填列,(七)不征税收入如何填列
你好,请问企业所得税第三季度表中职工薪酬怎么填?跟以前的表不一样,
老师,企业所得税表,实际支付给职工的应付职工薪酬也就是指今年实际支付的应发工资吧
老师好,请问残保金什么时间申报?
你好老师,小规模纳税人9.30号有个残疾人就业保障金申报显示是预逾期未申报,这个一直都没有和还要去申报吗
老师好,利润表上本年累计净利润153,858.13,老板不想交企业所得税,能不能做暂估,该如何做?
印花税我们应该是买卖合同是吧 申报的时候填的是技术合同。老师这种情况怎么办?
老师好,请问24年计提的所得税费用因为弥补以前年度的亏损没交,一直挂在账上,我应该怎么处理?
预计申报表企业所得税 应付的薪资 账务处理先申报个税 但是实际没发 从应付工资转入其他应付款 后期有钱陆续补发 那个应付职工薪酬借方需要把没有付的抠出来吗
你好 申报所得税时 业务收入和业务成本的金额包括主营业务和其他业务的收入和成本对吧
公司购买二手车车辆,入账
这个是本年收到的全部都使用了吗?
老师,这个不是专款专用的
就记入了营业外收入
哦,那就不需要调整的,正常交税就行。
老师,汇缴之后进行风险扫描,系统提示让我填A105040表,不填这张表会不会有风险?
你不是专款专用的,不用的。